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七 匹 狼(002029)  现价: 5.84  涨幅: 0.52%  涨跌: 0.03元
成交:3090万元 今开: 5.81元 最低: 5.76元 振幅: 1.38% 跌停价: 5.23元
市净率:0.67 总市值: 44.13亿 成交量: 53260手 昨收: 5.81元 最高: 5.84元
换手率: 0.74% 涨停价: 6.39元 市盈率: 15.35 流通市值: 41.82亿  
 

七匹狼:内部控制审计报告

公告时间:2024-04-02 18:28:20
福建七匹狼实业股份有限公司
内部控制审计报告
华兴审字[2024] 24000190027 号
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

内部控制审计报告
华兴审字[2024] 24000190027 号
福建七匹狼实业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称贵公司)2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
华兴会计师事务所 中国注册会计师:林希敏
(特殊普通合伙) (项目合伙人)
中国注册会计师:孙露
中国福州市 二○二四年四月一日

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