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华特达因(000915)  现价: 33.59  涨幅: -1.06%  涨跌: -0.36元
成交:7342万元 今开: 33.92元 最低: 33.49元 振幅: 1.33% 跌停价: 30.56元
市净率:2.93 总市值: 78.71亿 成交量: 21815手 昨收: 33.95元 最高: 33.94元
换手率: 0.93% 涨停价: 37.35元 市盈率: 13.34 流通市值: 78.67亿  
 

华特达因:内部控制审计报告

公告时间:2024-03-15 16:41:20
山东华特达因健康股份有限公司
二〇二三年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京 朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2024)第 371A002391号
山东华特达因健康股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山东华特达因健康股份有限公司(以下简称“华特达因”或“公
司”)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华特达因董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,华特达因于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师 刘健
(特殊普通合伙)
中国注册会计师 杜娟
中国·北京 二〇二四年 三月十四日

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