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深圳机场(000089)  现价: 7.14  涨幅: 1.56%  涨跌: 0.11元
成交:11446万元 今开: 7.03元 最低: 7.01元 振幅: 1.85% 跌停价: 6.33元
市净率:1.31 总市值: 146.42亿 成交量: 161679手 昨收: 7.03元 最高: 7.14元
换手率: 0.79% 涨停价: 7.73元 市盈率: 24.44 流通市值: 146.42亿  
 

深圳机场:内部控制审计报告

公告时间:2024-04-07 15:52:12

内部控制审计报告
深圳市机场股份有限公司
容诚审字[2024]518Z0391 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层/922-926(100037)
内部控制审计报告 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/
容诚审字[2024]518Z0391 号
深圳市机场股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了深圳市机场股份有限公司(以下简称“深圳机场公司”)2023 年 12 月 31
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深圳机场
公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,深圳机场公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文,为深圳市机场股份有限公司容诚审字[2024]518Z0391 号内部控制审计报告之签字盖章页)
容诚会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙) 陈链武(项目合伙人)
中国注册会计师:
张莉萍
中国·北京 中国注册会计师:
韩松亮
2024 年 4 月 2 日

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