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士兰微(600460)  现价: 19.34  涨幅: 0.57%  涨跌: 0.11元
成交:7889万元 今开: 19.27元 最低: 19.23元 振幅: 1.72% 跌停价: 17.31元
市净率:2.68 总市值: 321.83亿 成交量: 40760手 昨收: 19.23元 最高: 19.56元
换手率: 0.29% 涨停价: 21.15元 市盈率: -121.60 流通市值: 273.87亿  
 

士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司2023年度内部控制审计报告

公告时间:2024-04-08 17:53:48

目 录

一、内部控制审计报告......第 1—2 页
内部控制审计报告
天健审〔2024〕1177 号
杭州士兰微电子股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称士兰微公司)2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是士兰微公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,士兰微公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国·杭州 中国注册会计师:
二〇二四年四月七日

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