热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 税友股份股票 > 税友股份:2023年年度会计师事务所的履职情况评估报告 (sh603171) 返回上一页
税友股份(603171)  现价: 23.91  涨幅: 2.01%  涨跌: 0.47元
成交:3859万元 今开: 23.52元 最低: 23.33元 振幅: 3.11% 跌停价: 21.10元
市净率:3.94 总市值: 97.36亿 成交量: 16251手 昨收: 23.44元 最高: 24.06元
换手率: 1.80% 涨停价: 25.78元 市盈率: 115.69 流通市值: 21.64亿  
 

税友股份:2023年年度会计师事务所的履职情况评估报告

公告时间:2024-04-15 21:59:05

税友软件集团股份有限公司
2023 年年度会计师事务所的履职情况评估报告
税友软件集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定,以及公司《审计委员会工作细则》的有关规定,公司对天健 2023 年年度履职情况进行了评估,认为天健在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。具体情况如下:
一、资质条件
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业 注册会计师 2,272人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
2023 年(经 业务收入总额 34.83亿元
审计)业务 审计业务收入 30.99亿元
收入 证券业务收入 18.40亿元
客户家数 675家
审计收费总额 6.63亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务
2023 年上市 业,批发和零售业,电力、热力、燃气及
公 司 ( 含 水生产和供应业,水利、环境和公共设施
A、B 股 ) 涉及主要行业 管理业,租赁和商务服务业,科学研究和
审计情况 技术服务业,金融业,房地产业,交通运
输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育
和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,
住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 52
二、执业记录
1、人员情况

基本信息 项目合伙人 签字注册会计 项目质量复核人
师 员
姓名 朱国刚 洪涛 谢军
何时成为注册会计 2005年 2015年 1998年

何时开始从事上市 2002年 2011年 1994年
公司审计
何时开始在本所执 2005年 2015年 2019年

何时开始为本公司 2023年 2023年 2022年
提供审计服务
2021年,签署杭锅股 2021年,签署莱
份等 5家公司的 2020 2021 年, 宝高科等 5家公
年度审计报告以及复 签署金桥信息 司的 2020年度审
核金溢科技等 3家公 等 2 家公司的 计报告。2022
司的 2020年度审计 2020 年度审计 年,签署莱宝高
报告。2022年,签署 报 告 。2022 科等 4家公司的
明牌珠宝等 4家公司 年,签署金桥 2021年度审计报
近三年签署或复核 的 2021年度审计报 信息等 3 家公 告以及复核正泰
上市公司审计报告 告以及复核金石资源 司的 2021年度 电器等 4家公司
情况 等 4家公司的 2021 审 计 报 告 。 的 2021年度审计
年度审计报告。2023 2023 年,签署 报告。2023年,
年,签署精工科技等 杭 氧 股 份 的 签署深城交等 2
3家公司的 2022年度 2022 年度审计 家公司的 2022年
审计报告以及复核金 报告。 度审计报告以及
石资源等 4家公司的 复核正泰电器等 5
2022年度审计报告。 家公司的 2022年
度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询

2023 年年度审计过程中,天健就公司重大会计审计事项与专业技术部及时
咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中,天健就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中,天健实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允性以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
天健质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健完整、全面的质量管理体系。2023 年年度审计过程中,天健勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2023 年年度审计过程中,天健针对公司的服务需求及实际情况,制定全面、
合理、可操作性强的审计工作方案和计划安排,围绕公司的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等,根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了公司报告披露时间要求。
五、人力及其他资源配备

天健配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
八、总体评价
天健在资质条件等方面合规有效,在公司年报审计过程中坚持以客观、公允的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023 年年度审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
特此报告。
税友软件集团股份有限公司董事会
2024年 4月 16日

热门股票

MORE+