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松发股份(603268)  现价: 13.68  涨幅: -2.77%  涨跌: -0.39元
成交:805万元 今开: 13.94元 最低: 13.63元 振幅: 3.13% 跌停价: 12.66元
市净率:26.28 总市值: 16.99亿 成交量: 5841手 昨收: 14.07元 最高: 14.07元
换手率: 0.47% 涨停价: 15.48元 市盈率: -16.08 流通市值: 16.99亿  
 

松发股份:2023年度内部控制审计报告

公告时间:2024-04-09 19:09:29

广东松发陶瓷股份有限公司
内部控制审计报告
司农审字[2024]23007760022 号
目 录

报告正文......1-2
内部控制审计报告
司农审字[2024]23007760022 号
广东松发陶瓷股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
审计了广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“松发股份”)2023 年 12 月 31 日的财
务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是松发股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,松发股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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