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ST易购(002024)  现价: 1.48  涨幅: 0.68%  涨跌: 0.01元
成交:2001万元 今开: 1.48元 最低: 1.46元 振幅: 2.72% 跌停价: 1.40元
市净率:1.21 总市值: 137.12亿 成交量: 135402手 昨收: 1.47元 最高: 1.50元
换手率: 0.15% 涨停价: 1.54元 市盈率: -3.36 流通市值: 136.16亿  
 

ST易购:内部控制审计报告

公告时间:2024-03-29 22:37:19
苏宁易购集团股份有限公司
2023 年度内部控制审计报告

内部控制审计报告
普华永道中天特审字(2024)第 1404 号
(第一页,共二页)
苏宁易购集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“苏宁易购”)2023 年 12 月 31 日的财务报告
内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏宁易购董事会的责任。二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021
总机: +86 (21) 2323 8888, 传真: +86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com

内部控制审计报告(续)
普华永道中天特审字(2024)第 1404 号
(第二页,共二页)
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,苏宁易购于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
普华永道中天 注册会计师

会计师事务所(特殊普通合伙) ......
汪 超

中国 上海市 注册会计师 ......
2024 年 3 月 28 日 夏 文 琦

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