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拓邦股份(002139)  现价: 10.33  涨幅: 0.39%  涨跌: 0.04元
成交:18783万元 今开: 10.33元 最低: 10.25元 振幅: 2.14% 跌停价: 9.26元
市净率:2.04 总市值: 128.80亿 成交量: 181640手 昨收: 10.29元 最高: 10.47元
换手率: 1.70% 涨停价: 11.32元 市盈率: 21.65 流通市值: 110.68亿  
 

拓邦股份:内部控制审计报告

公告时间:2024-03-26 20:18:02
深圳拓邦股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024]22919 号
目 录
内 部 控 制 审 计 报 告 1
内部控制审计报告
天职业字[2024]22919 号
深圳拓邦股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深
圳拓邦股份有限公司(以下简称“拓邦股份”)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有
效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是拓邦股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,深圳拓邦股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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中国注册会计师:
(项目合伙人)
中国·北京
中国注册会计师:
二○二四年三月二十五日
中国注册会计师:

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