热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 英特集团股票 > 英特集团:2023年度年审会计师履职情况评估报告 (sz000411) 返回上一页
英特集团(000411)  现价: 10.96  涨幅: -0.18%  涨跌: -0.02元
成交:2934万元 今开: 10.95元 最低: 10.90元 振幅: 1.28% 跌停价: 9.88元
市净率:1.33 总市值: 57.23亿 成交量: 26736手 昨收: 10.98元 最高: 11.04元
换手率: 0.83% 涨停价: 12.08元 市盈率: 10.85 流通市值: 35.13亿  
 

英特集团:2023年度年审会计师履职情况评估报告

公告时间:2024-04-19 16:26:52

浙江英特集团股份有限公司
2023 年度年审会计师履职情况评估报告
浙江英特集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为天健资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
一、资质条件
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
注册会计师 2,272 人
上年末执业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2022 年(经审计)业 业务收入总额 38.63 亿元
务收入 审计业务收入 35.41 亿元
证券业务收入 21.15 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和
供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁
2023 年上市公司(含 和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融
A、B 股)审计情况 涉及主要行业
业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采
矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、
林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工
作,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 22
二、执业记录
1、基本信息

2023 年年报审计项目组基本信息如下:
项目组 何时成 何时开始 何时开始 何时开始为 近三年签署或复核上市公
成员 姓名 为注册 从事上市 在本所执 本公司提供 司审计报告情况
会计师 公司审计 业 审计服务
2021 年,签署钱江水利、
慈星股份、浙海德曼公司
2020 年度审计报告;2022
年,签署钱江水利、维康
项目合 2006 年 药业、浙江双环、慈星股
伙人 陈素素 2006 年 2004 年 12 月 2022 年 份、浙海德曼公司 2021 年
度审计报告;2023 年,签
署英特集团、浙江双环、
慈星股份、浙海德曼、钱
江水利、禾川科技 2022 年
度审计报告
2021 年,签署钱江水利、
慈星股份、浙海德曼公司
2020 年度审计报告;2022
年,签署钱江水利、维康
2006 年 药业、浙江双环、慈星股
陈素素 2006 年 2004 年 12 月 2022 年 份、浙海德曼公司 2021 年
度审计报告;2023 年,签
署英特集团、浙江双环、
签字注 慈星股份、浙海德曼、钱
册会计 江水利、禾川科技 2022 年
师 度审计报告
2021 年,签署钱江水利、
浙海德曼公司 2020 年度审
计报告;2022 年,签署钱
2012 年 9 江水利、维康药业、浙海
韩熙 2012 年 2010 年 月 2022 年 德曼公司 2021 年度审计报
告;2023 年,签署英特集
团、浙海德曼、维康药
业、禾川科技 2022 年度审
计报告
2021 年,签署金科股份、
博硕科技、太极集团 2020
质量控 年审计报告;2022 年,签
制复核 唐明 2003 年 2001 年 2012 年 2022 年 署金科股份、太极集团
人 2021 年审计报告,2023
年,签署重庆百货、金科
股份、三峰环境 2022 年审
计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2023 年年度审计过程中,天健就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中,天健就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中,天健实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、部门复核、专业技术复核、独立项目质量复核、签发复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,部门复核由经验丰富的部门经理执行第二层次复核。

热门股票

MORE+