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成交:7679万元 今开: 6.99元 最低: 6.98元 振幅: 1.14% 跌停价: 6.30元
市净率:1.44 总市值: 133.09亿 成交量: 109571手 昨收: 7.00元 最高: 7.06元
换手率: 0.60% 涨停价: 7.70元 市盈率: 14.33 流通市值: 127.39亿  
 

中国出版:中国出版传媒股份有限公司2023年度内部控制审计报告

公告时间:2024-04-26 19:02:53

中国出版传媒股份有限公司
2023 年度
内部控制审计报告
索引 页码
内部控制审计报告 1-2

内部控制审计报告
XYZH/2024SYAA1B0036
中国出版传媒股份有限公司
中国出版传媒股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了中国出版传媒股份有限公司(以下简称贵公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控
制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

内部控制审计报告(续) XYZH/2024SYAA1B0036
中国出版传媒股份有限公司
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,中国出版传媒股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国 北京 二○二四年四月二十六日

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