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珠海港(000507)  现价: 5.07  涨幅: 0.60%  涨跌: 0.03元
成交:4694万元 今开: 5.03元 最低: 4.98元 振幅: 1.79% 跌停价: 4.54元
市净率:0.91 总市值: 46.63亿 成交量: 93123手 昨收: 5.04元 最高: 5.07元
换手率: 1.03% 涨停价: 5.54元 市盈率: 17.05 流通市值: 45.75亿  
 

珠海港:内部控制审计报告

公告时间:2024-04-26 20:38:20

珠海港股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2024]0011000179 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)

珠海港股份有限公司
内部控制审计报告
(截止 2023 年 12 月 31 日)
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2024]0011000179 号
珠海港股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了珠海港股份有限公司(以下简称珠海港公司)2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
大华内字[2024]0011000179 号内部控制审计报告
有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,珠海港公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
余东红
中国·北京 中国注册会计师:
张静峰
二〇二四年四月二十五日

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