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贤丰控股:关于使用闲置自有资金进行风险投资的进展公告

祝早忝

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公告日期:2017-04-27

证券代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2017-048贤丰控股股份有限公司关于使用闲置自有资金进行风险投资的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月1日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议 案》,同意在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过8亿 元(含8亿元)人民币的闲置自有资金进行风险投资,期限为自股东大会批准之 日起12个月内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,签署相关法律文件。根据上述决议,现将公司及全资子公司近期进行风险投资相关事宜公告如下:一、风险投资的主要情况序 主体 签约方 产品名称 产品类型 金额 年化收益率 投资期限 资金 关联号 (万元) 起始日期 终止日期 来源 关系贤丰控股 兴业银行 兴业金雪球- 非保本浮 自有1 股份有限 珠海分行 优先3号人民 动收益型 30,000 3.6% 2017/4/14 开放式 资金 否公司 币理财计划二、投资风险及风险控制措施1.投资风险公司进行风险投资可能存在以下风险:(1)金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;(2)投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比于货币资金存在着一定的流动性风险;(3)相关工作人员的操作风险等。第1页共3页2.风险控制措施公司已制定《风险投资管理制度》,对风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。公司内控审计部负责对公司风险投资业务的审计监督工作,不定期对相关业务进行全面检查,并将检查情况报告公司管理层。在每个季度末,内控审计部应对风险投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。三、对公司及子公司日常经营的影响公司及子公司运用自有资金进行风险投资,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的风险投资,可以提高公司资金使用效率,提高公司效益。四、公告日前十二个月内进行风险投资的情况投资金额 投资期限 年化收益 投资盈亏 关联签约方 资金来源 (万元) 起始日期 终止日期 产品类型 率 金额(万 关系元)交通银行 自有资金 非保本浮 否深圳车公庙支行 2……[点击查看原文][查看历史公告]

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