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瑞普生物:东莞证券股份有限公司关于公司2016年度现场检查报告

吕衣申

(发表于: 瑞普生物股吧   更新时间: )
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公告日期:2017-05-03

东莞证券股份有限公司关于天津瑞普生物技术股份有限公司2016年度现场检查报告保荐机构名称:东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称:瑞普生物保荐代表人姓名:吕晓曙 联系电话:0769-22119739保荐代表人姓名:郜泽民 联系电话:010-88091896现场检查人员姓名:吕晓曙、黄艳婕、李炯杰现场检查对应期间:2016年1月1日至2016年12月31日现场检查时间:2017年4月20日一、现场检查事项 现场检查意见(一)公司治理 是否 不适用现场检查手段(包括但不限于本指引第33条所列):查阅公司章程等制度文件及股东大会、董事会、监事会等相关会议资料1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容√等要件是否齐备,会议资料是否保存完整4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范√性文件和本所相关业务规则履行职责6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披 √露义务7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应 √程序和信息披露义务8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √(二)内部控制现场检查手段(包括但不限于本指引第33条所列):查阅公司内部审计部门审计报告、工作计划及审计委员会会议资料等相关文件1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门√(如适用)2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审 √计部门(如适用)3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用)√4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部√门提交的工作计划和报告等(如适用)5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作√进度、质量及发现的重大问题等(如适用)6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如√适用)7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况√进行一次审计(如适用)8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委√员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委√员会提交年度内部审计工作报告(如适用)10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控√制评价报告(如适用)11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了√完备、合规的内控制度(三)信息披露现场检查手段(包括但不限于本指引第 33 条所列):查阅公司信息披露管理制度、信息披露文件、信息披露审批表;查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料;查阅深交所互动易网站刊载的投资者关系活动记录表。1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √2.公司已披露的内容是否完整 √3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 √4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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  • 萧纳
    瑞普生物一坨狗屎
    2017-05-02 18:36:40

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  • 岑邦求
    公司生产牛粪的,天天跌
    2017-05-03 18:12:13

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  • 宁往
    以接受的。
    2017-05-17 18:26:23

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  • 居洋胡
    必输!
    2017-05-22 12:42:56

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  • 莫妇玄
    必输!
    2017-05-22 12:45:46

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  • 贲克苓
    市场底也许还没到,政策底倒是明朗了
    2017-06-09 02:41:07

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  • 米企几
    还能像巴士一样在地面上运行
    2017-07-09 11:04:33

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