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苏大维格:常州华日升反光材料股份有限公司审计报告及模拟财务报表(2014年1月1日至2016年6月30日止)

师毛设

(发表于: 苏大维格股吧   更新时间: )
苏大维格:常州华日升反光材料股份有限公司审计报告及模拟财务报表(2014年1月1日至2016年6月30日止) 查看PDF原文

公告日期:2016-09-09

常州华日升反光材料股份有限公司审计报告及模拟财务报表二〇一四年一月一日至二〇一六年六月三十日止常州华日升反光材料股份有限公司审计报告及模拟财务报表(2014年1月1日至2016年6月30日止)目录 页次一、 审计报告 1-2二、 模拟财务报表及附注模拟资产负债表和合并资产负债表 1-4模拟利润表和合并利润表 5-6模拟现金流量表和合并现金流量表 7-8模拟所有者权益变动表和合并所有者权益变动表 9-14模拟财务报表附注 1-59审计报告信会师报字[2016]第151794号常州华日升反光材料股份有限公司全体股东:我们审计了后附的常州华日升反光材料股份有限公司(以下简称贵公司)模拟财务报表,包括2014年12月31日、2015年12月31日、2016年6月30日的模拟合并及公司资产负债表,2014年度、2015年度、2016年1-6月份的模拟合并及公司利润表、模拟合并及公司现金流量表、模拟合并及公司所有者权益变动表以及模拟财务报表附注。一、 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。审计报告第1页我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为,贵公司模拟财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年6月30日的模拟合并及公司财务状况以及2014年度、2015年度、2016年1至6月的模拟合并及公司经营成果和现金流量。立信会计师事务所 中国注册会计师:吴洁(特殊普通合伙)中国注册会计师:许维豪中国上海 二〇一六年九月八日审计报告第2页常州华日升反光材料股份有限公司模拟合并资产负债表(除特别注明外,金额单位均为人民币元)资产……[点击查看原文][查看历史公告]

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  • 符孚吃
    什么情况都没有,就胡乱跌百分之5,啥意思
    2016-10-17 16:05:03

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  • 秋习桔
    今天洗了不少人
    2016-10-17 16:40:16

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  • 左欲丁
    强弩之末,这个价位再卖就真不明智了。
    2016-10-17 17:57:20

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