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德龙汇能(000593)  现价: 5.04  涨幅: -0.40%  涨跌: -0.02元
成交:3370万元 今开: 5.02元 最低: 4.97元 振幅: 2.37% 跌停价: 4.55元
市净率:2.10 总市值: 18.08亿 成交量: 66947手 昨收: 5.06元 最高: 5.09元
换手率: 1.87% 涨停价: 5.57元 市盈率: -7.82 流通市值: 18.07亿  
 

德龙汇能业绩预告与报告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20240127 000593 首亏 -638.44 ~ -485.19 -26000.00 ~ -18600.00 4828.78
业绩变动原因:报告期,公司归属于上市公司股东的净利润为负值,主要原因是公司依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,基于审慎性原则,对合并报表范围内相关资产进行了初步减值测试,对其中存在减值迹象的资产拟计提减值准备。主要包括:(1)受上下游市场变化影响,公司江浙地区点供业务萎缩,湖北地区气价上下游联动工作推进困难,公司相关资产组报告期内盈利水平低于预期,经公司聘请的评估机构初步减值测试,资产组对应的商誉存在减值迹象。(2)报告期末公司分布式能源项目未按计划启机,经公司聘请的评估机构初步减值测试,分布式能源项目相关固定资产等存在减值迹象。报告期内,公司采取多种方式和途径,寻求盘活相关资产,但由于项目合作原因,至报告期末项目启机工作难以推动,公司已启动法律程序,采取了相关保全措施,目前正在诉前调解中,尚存在不确定因素。(3)报告期部分区域LNG市场行情未达预期,公司对相关风险资产进行了初步减值测试,拟对可能发生减值的资产计提相应的减值准备,尚存在不确定性。报告期,公司优化业务结构,完善业务链条,大力开拓市场,积极争取顺价,全年经营气量增长21%,燃气用户增长12%,同时公司加大燃气延伸业务推广力度,效果显著,积极布局新能源产业,合力推动主营稳步增长,目前公司经营现金流充沛,抗风险能力正逐步增强。
2 20230714 000593 预增 61.94 ~ 94.33 3000.00 ~ 3600.00 1852.49
业绩变动原因:报告期,公司组织气源优化,大力开拓市场,积极争取顺价,加大用户端的开发和收款确认,合力推动公司主营业务稳步发展,经营业绩大幅增长。
3 20211015 000593 预增 87.29 ~ 112.60 3700.00 ~ 4200.00 1975.56
业绩变动原因:1、公司2021年前三季度业绩变动的主要原因报告期,公司聚焦主业,主营业务稳步发展,主业气费收入和安装收入均同比大幅增长,以及从2020年11月起新增节能服务收入,综合影响营业收入大幅提高,同时进一步加强综合管理,利润增长呈现良好的态势。2、报告期,预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为108.00万元。
4 20210714 000593 预增 107.17 ~ 162.41 1500.00 ~ 1900.00 724.06
业绩变动原因:1,报告期,公司聚焦主业,对外加大市场开发力度,对内持续加强管理,降本增效,合力推动公司主营业务稳步发展,经营业绩大幅增长.2,报告期,预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为80.00万元.
5 20210415 000593 扭亏 103.28 ~ 103.28 50.00 ~ 50.00 -1526.13
业绩变动原因:公司2021年第一季度业绩变动的主要原因:1,上年同期,受新冠疫情的影响,公司2020年第一季度亏损较大.2021年一季度公司主营业务稳步推进,较上年同期扭亏为盈.2,报告期,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为14.00万元.
6 20200415 000593 首亏 -1378.96 ~ -1153.27 -1700.00 ~ -1400.00 132.92
业绩变动原因:1,报告期,受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司上下游企业复工时间延迟,工商业用气量和安装户数减少,从而导致公司2020年第一季度亏损.2,报告期,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为-10.00万元.
7 20200123 000593 扭亏 120.47 ~ 125.86 3800.00 ~ 4800.00 -18563.31
业绩变动原因:1、上年同期对控股子公司德阳市旌能天然气有限公司、德阳罗江兴能天然气有限公司等合并商誉计提减值准备金额20,550.54万元、导致亏损18,563.31万元。2、报告期控股子公司(含新增控股子公司)生产经营有效拓展。
8 20190413 000593 扭亏 118.28 ~ 126.12 105.00 ~ 150.00 -574.29
业绩变动原因:公司2019年一季度业绩变动的主要原因:1、公司控股子公司大连新世纪燃气有限公司燃气配套费收入同比增加、分布式能源收入同比增加、所持港股亚美能源公允价值上升等共同影响所致。2、报告期,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为105万元,较上年同期非经常性损益增加了约100.50万元。
9 20190131 000593 首亏 -854.95 ~ -805.17 -18200.00 ~ -17000.00 2410.77
业绩变动原因:1、公司控股子公司德阳市旌能天然气有限公司、德阳罗江兴能天然气有限公司、上海环川实业投资有限公司全年盈利水平未达预期,需对因并购形成的商誉计提减值准备金额约20,550.00万元,导致本报告期净利润亏损。最终计提金额将由公司聘请具备证劵资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。2、报告期,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为400.00万元,主要是出售1,585.35万股已提减值准备亚美能源股票所致。
10 20181013 000593 预增 221.14 ~ 261.28 1600.00 ~ 1800.00 498.23
业绩变动原因:报告期公司业绩同比增加的主要原因系以下几点共同影响所致:1、报告期,公司取得北京华联房屋租赁收入同比增加;2、报告期,公司出售1,585.35万股已提减值准备亚美能源股票,使报告期投资收益增加;3、报告期,公司城市燃气业务收入同比增加;4、报告期,公司LNG业务量同比下降,使LNG业务产生的毛利同比减少;5、报告期,因公司业务发展,银行贷款规模有所增加,使报告期财务费用增加。
11 20180414 000593 首亏 -388.13 ~ -340.11 -600.00 ~ -500.00 208.24
业绩变动原因:以下几点共同影响所致:1、报告期,子公司LNG业务受价格波动的影响,购销同比下降,毛利空间收窄,导致报告期LNG业务毛利同比减少;2、报告期,子公司大连新世纪燃气有限公司受供需矛盾、保障民生的影响,采购价格上涨、销售价格不变导致购销价格倒挂,购销气量增加使报告期营业成本同比增加,导致亏损约370.00万元;3、公司根据战略发展规划以及实施规划布局新业务的需要适度融资,使报告期财务费用同比增加。.
12 20180130 000593 扭亏 130.86 ~ 145.38 1700.00 ~ 2500.00 -5508.43
业绩变动原因:以下几点共同影响所致:1、报告期,公司对商誉作减值测试后无需计提减值准备;上年同期对罗江县天然气有限公司商誉计提减值准备3,300.00万元。2、报告期,根据行业状况综合分析,拟对所持有的港股亚美能源按2017年末公允价值金额低于年初账面价值金额计提减值准备448.36万元,较上年同期减少2,835.61万元。3、报告期减少上年同期成都华联业务整合因素的影响。4、报告期,公司根据战略发展规划以及实施规划布局新业务的需要新增银行贷款规模,同比增加财务费用约1,230.00万元。5、报告期,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为-300.00万元,上年同期非经常性损益对公司净利润的影响金额为-2,969.58万元,主要均是对所持港股(亚美能源)计提减值准备所致。.
13 20170124 000593 首亏 -518.60 ~ -468.94 -5900.00 ~ -5200.00 1409.46
14 20161015 000593 预减 -69.00 ~ -43.18 300.00 ~ 550.00 967.89

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