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昊海生科(688366)  现价: 95.22  涨幅: -0.84%  涨跌: -0.81元
成交:1548万元 今开: 97.68元 最低: 94.10元 振幅: 3.73% 跌停价: 76.82元
市净率:2.82 总市值: 160.64亿 成交量: 162456手 昨收: 96.03元 最高: 97.68元
换手率: 0.12% 涨停价: 115.24元 市盈率: 38.60 流通市值: 132.46亿  
 

昊海生科业绩预告与报告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20240130 688366 预增 121.64 ~ 138.27 40000.00 ~ 43000.00 18046.97
业绩变动原因:公司和位于上海地区的生产型子公司在2022年3月至5月期间生产经营停滞,以及2022年公司对美国子公司AarenScientificInc.业务的商誉及无形资产计提的资产减值损失,都对公司2022年的营业收入及利润产生重大不利影响。报告期内,随着外部经营环境的稳定,公司及下属子公司生产经营销售情况平稳恢复并持续向好,各产品线尤其是玻尿酸产品的销量、收入与上年同期相比均有显著增长。
2 20230926 688366 预增 85.47 ~ 104.02 30000.00 ~ 33000.00 16174.95
业绩变动原因:公司和位于上海地区的生产型子公司在2022年3月至5月期间生产经营的停滞,以及2022年上半年对美国子公司AarenScientificInc.业务的商誉及无形资产计提的资产减值损失,都对公司2022年前三季度的营业收入及利润产生重大不利影响。报告期内,随着外部经营环境的稳定,公司及下属子公司生产经营销售情况平稳恢复并持续向好,各产品线尤其是玻尿酸产品的销量、收入与上年同期相比均有显著增长。
3 20230722 688366 预增 153.41 ~ 209.73 18000.00 ~ 22000.00 7103.00
业绩变动原因:公司和位于上海地区的生产型子公司在2022年3月至5月期间生产经营的停滞,以及2022年上半年对美国子公司AarenScientificInc.业务的商誉及无形资产计提的资产减值损失,都对公司2022年上半年的营业收入及利润产生重大不利影响。2023年上半年,在医药终端市场逐渐回归常态的大环境下,公司及下属子公司均正常开展生产经营,经营情况平稳上行,同时,公司积极拓宽宣传推广渠道,持续开展各类市场和营销活动,加大产品销售力度,报告期内,公司产品的销量、收入与上年同期相比均大幅上升,特别是医美玻尿酸产品的销售情况表现良好,故本期归属于上市公司股东的净利润也得到大幅增长。
4 20230228 688366 ~ ~
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:18047.08万元,与上年同期相比变动幅度:-48.76%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,公司实现营业收入213,193.86万元,同比增长20.65%;实现利润总额23,526.11万元,同比下降38.52%;实现归属于母公司股东的净利润18,047.08万元,同比下降48.76%;实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,857.88万元,同比下降51.65%;报告期末公司总资产689,940.30万元,较期初减少0.73%;归属于母公司股东的所有者权益552,713.19万元,较期初减少3.26%。报告期内,本集团眼科产品线积极布局近视防控及屈光矫正领域,特别是随着厦门南鹏光学有限公司(以下简称“南鹏光学”)于2022年1月纳入本公司合并范围,报告期内角膜塑形镜及其配套产品收入较上年同期大幅增加;另外,欧华美科(天津)医学科技有限公司(以下简称“欧华美科”)于2021年9月纳入本公司合并范围,报告期内合并了欧华美科全年的收入,而上年度仅合并欧华美科4个月的收入。上述因素叠加影响,本集团报告期内的总体营业收入较上年度增长20.65%。报告期内,本集团利润总额和归属于母公司股东的净利润较上年同期有所下降,主要是多项因素叠加所致:首先,由于3月至5月上海地区新冠疫情因素,本公司及位于上海地区的3家主要生产型子公司的生产和销售受到重大影响。虽然自6月上海地区疫情趋缓后,本集团积极开展市场营销活动,全力弥补疫情造成的影响,收入稳步回升,但是随着2022年第四季度全国性疫情的大爆发,本集团国内各子公司生产和经营又受到了一定的冲击,导致销售收入不及预期。其次是由于本集团实施股权激励计划而确认了股份支付费用,以及由于部分业务面临整合而确认了资产减值损失等,具体请见本公告第二部分、第(二)节的分析。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明1.营业利润较上年下降38.94%、利润总额较上年度下降38.52%,主要原因包括:(1)由于3月至5月上海地区新冠疫情因素,本公司及位于上海地区的3家主要生产型子公司的生产和销售受到重大影响,由此带来的停工损失约3,735万元;(2)报告期内,由于本集团下属美国子公司AarenScientificInc.(以下简称“Aaren”)与原国内独家经销商珠海市祥乐医疗器械有限公司的经销协议终止,Aaren生产的爱锐品牌人工晶状体产品在国内的销售渠道面临重新整合,在整合完毕前,工厂启动阶段性停产缩减开支计划,报告期内产生经营性亏损1,912万元,同时,公司管理层认为Aaren业务出现减值迹象,并进行了减值测试。根据减值测试结果,对Aaren业务的商誉、无形资产及其他长期资产等共计提资产减值损失约4,607万元;(3)因实施股权激励计划,本公司及子公司欧华美科总计确认股份支付费用约3,023万元,而上年同期不存在该项费用;(4)上年度本集团合计收到“深梧1号”投资产品分红约5,622万元,而报告期内未有收到并确认类似分红收益。2.归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年度分别下降48.76%及51.65%,主要原因系上述提到的营业利润和利润总额下降的原因,另外,报告期内本集团部分非全资子公司,特别是南鹏光学产生一定盈利贡献,导致归属于少数股权的损益较上年度有所增加。同时,报告期内本集团确认的非经常性损益金额与上年度基本持平,导致本集团扣除非经常性损益的净利润较上年度的下降幅度更大。3.基本每股收益较上年下降48.00%,主要原因是归属于母公司股东的净利润较上年度减少所致。
5 20220730 688366 预减 -71.86 ~ -66.24 6500.00 ~ 7800.00 23102.28
业绩变动原因:预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:6500万元至7800万元,与上年同期相比变动值为:-16602.28万元至-15302.28万元,较上年同期相比变动幅度:-71.86%至-66.24%。业绩变动原因说明公司2022年上半年业绩较上年同期下降的主要原因包括:(1)2022年2月以来,上海及周边城市经历了严峻的新冠疫情,公司及位于上海地区的3家子公司的生产受到重大影响,直到6月初疫情趋缓,上海陆续解除全域静态管理,公司生产得以逐步全面恢复。虽然公司在做好防疫工作的基础上积极组织生产、发货,尽量降低疫情产生的影响,并力争在6月予以弥补,但整体与上年同期相比,公司及上海地区子公司的营业收入仍较上年同期有所下降,由此带来的毛利下降及停工损失超过人民币9,000万元;(2)上年同期公司收到深梧1号投资产品分红约人民币2,569万元,报告期内未收到该等分红收益;(3)报告期内,公司的美国子公司AarenScientificInc.(“Aaren”)与原国内独家经销商的经销协议终止,Aaren生产的爱锐品牌人工晶状体产品在国内的销售渠道面临重新整合,公司管理层认为Aaren业务出现减值迹象,并进行了减值测试。根据减值测试结果,对Aaren业务的商誉及无形资产等共计提资产减值损失约人民币2,500万元;(4)报告期内,因实施股权激励计划,公司及部分子公司总计摊销股份支付费用约人民币1,500万元,上年同期不存在该项费用。
6 20220228 688366 ~ ~
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:35245.08万元,与上年同期相比变动幅度:53.19%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,公司实现营业收入176,633.27万元,同比增长32.57%;实现利润总额38,248.47万元,同比增长48.81%;实现归属于母公司股东的净利润35,245.08万元,同比增长53.19%;实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,694.21万元,同比增长58.38%;报告期末公司总资产698,602.40万元,较期初增长10.91%;归属于母公司股东的所有者权益562,465.05万元,较期初增长2.44%。报告期内,随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制,新冠疫情对于本集团经营活动的影响逐渐减弱,本集团各产品线收入均实现大幅增长。报告期内,本集团毛利率与上年同期相比稳中微降,主要系人工晶状体部分型号在带量采购区域销售价格下降所致,另外,本公司收购的欧华美科(天津)医学科技有限公司自2021年9月开始纳入本公司合并范围,其射频及激光医疗美容设备和家用美容仪器等业务毛利率较本集团原有业务相比较低,对本集团整体毛利率水平造成一定影响。报告期内,本集团持续加大研发投入,多个眼科和医美的在研项目持续进行或进入临床试验阶段,研发支出较上年增长较多。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明1.营业收入较上年增长32.57%,主要系上年本集团业务受到全球新冠肺炎疫情影响较为严重,而报告期内公司受到的国内疫情影响已逐渐减弱,本集团各项业务均已全面恢复并实现增长。2.营业利润较上年增长47.95%、利润总额较上年增长48.81%,主要原因是本集团营业收入增长及整体毛利率相对稳定带来的毛利增长所致。同时,随着疫情影响的减弱,各类营销和市场活动、行政管理活动、奖金的发放等逐步恢复正常,使本集团营业费用和管理费用较上年同期均有所增长。另外,本集团持续加大研发投入,研发支出也较上年增长较多。上述各项费用的增长部分抵消了本集团毛利增长对报告期内营业利润和利润总额的增长贡献。3.归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年分别增长53.19%及58.38%,主要原因系上述提到的本集团营业收入及毛利增长所致。同时,报告期内本集团非经常性损益金额与上年基本持平。4.基本每股收益较上年增长53.85%,主要原因是归属于母公司股东的净利润的增长。
7 20220129 688366 预增 52.13 ~ 65.17 35000.00 ~ 38000.00 23007.01
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:35000万元至38000万元,与上年同期相比变动值为:11992.99万元至14992.99万元,较上年同期相比变动幅度:52.13%至65.17%。业绩变动原因说明1.因受国内新冠疫情爆发影响,公司上年同期营业收入可比基数相对较低。2021年度,随着国内新冠疫情得到较为有效的控制,国内经济持续复苏,公司主要产品的国内市场需求得到恢复并实现增长。2.公司有效开展各类市场和营销活动,同时,公司持续关注产品质量,品牌知名度持续提高,有利促进了市场的开拓。报告期内,公司主营业务收入较去年同期有较大幅度增长。
8 20211016 688366 预增 166.32 ~ 192.95 30000.00 ~ 33000.00 11264.69
业绩变动原因:预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:30000万元至33000万元,与上年同期相比变动值为:18735.31万元至21735.31万元,较上年同期相比变动幅度:166.32%至192.95%。业绩变动原因说明公司2021年前三季度业绩较上年同期增长的主要原因系2020年前三季度公司主要产品销售受到国内新冠疫情影响较为显着。2021年前三季度虽然疫情的影响依然存在,但与上年相比,已得到较为有效的控制,国内经济持续复苏,公司主要产品的国内市场需求得到恢复并实现增长。同时,公司抢抓有利市场行情,科学组织生产经营,有效开展各类市场和营销活动,扩大品牌知名度和影响力,报告期内,公司产品特别是新产品的销售较上年同期有较大幅度增长。
9 20210626 688366 预增 699.21 ~ 808.19 22000.00 ~ 25000.00 2752.72
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:22000万元至25000万元,与上年同期相比变动值为:19247.28万元至22247.28万元,较上年同期相比变动幅度:699.21%至808.19%。业绩变动原因说明公司2021年上半年业绩较上年同期增长的主要原因系2020年上半年新冠疫情导致公司主要产品的销售受到重大影响。2021年上半年,国内疫情得到有效控制,经济回暖,公司主要产品的国内市场需求得到恢复并实现增长。同时,公司持续开展各类市场和营销活动,扩大品牌知名度和影响力,报告期内,公司产品特别是新产品的销售较上年同期有较大幅度增长。
10 20210424 688366 预增 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 0.00 2752.72
业绩变动原因:预计年初至下一个报告期期末累计净利润为正。业绩变动原因说明2020年上半年本集团业务受到新冠疫情的较大影响,而本年度随着疫情影响的逐渐消除,本集团业务持续恢复并实现强劲增长,因此本集团预计年初至下一个报告期期末累计净利润为正,与上年同期相比可能发生大幅度变动。
11 20210327 688366 扭亏 421.86 ~ 502.33 8000.00 ~ 10000.00 -2485.54
业绩变动原因:预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:8000万元至10000万元。业绩变动原因说明公司2021年第一季度较去年同期增长并扭亏为盈的主要原因系随疫情逐步控制,社会正常生产和生活恢复,随着公司持续积极进行各种类型市场和营销活动,维护市场份额,强化和加深市场对本公司产品特别是新产品的认可度,公司本报告期内的销售收入有较大幅度的增长。
12 20210226 688366 ~ ~
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:23007.99万元,与上年同期相比变动幅度:-37.95%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,公司实现营业收入133,242.70万元,同比下降16.95%;实现利润总额25,705.43万元,同比下降40.82%;实现归属于母公司股东的净利润23,007.99万元,同比下降37.95%;实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,653.91万元,同比下降42.22%;报告期末公司总资产630,022.53万元,较期初增长2.41%;归属于母公司股东的所有者权益549,075.83万元,较期初增长0.66%。报告期内,新冠肺炎疫情给全球经济带来严重的负面冲击。公司产品主要应用于眼科门诊及择期手术、整形美容门诊、骨关节腔注射诊疗以及非急诊外科手术等,相关手术及诊疗服务在疫情期间均被纳入临时停诊范围,公司业务受限显着,各产品线主营业务收入均较上年同期有所下降。其中,第一季度公司业务受到疫情影响尤为显着,自第二季度起,随着疫情得到逐步控制,公司亦采取积极措施恢复生产经营,各产品线营业收入较上年同期降幅明显收窄。2020年上半年,公司营业收入较上年同期下降36.85%。自第三季度起,除眼科海外业务继续受到全球疫情影响外,公司国内业务进一步呈现出强劲复苏的态势,各主要产品线销售收入均已成功扭转下降趋势。报告期内,公司毛利率与上年相比基本维持稳定,整体收入的下降导致报告期内利润总额以及归属于母公司股东的净利润的下降。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明1.营业利润较上年同期下降40.53%、利润总额较上年同期下降40.82%,主要原因是公司营业收入下降,毛利率基本维持稳定,以及各项经营费用支出仍维持相对高位,导致营业利润及利润总额的收窄所致。2.归属于母公司股东的净利润较上年同期下降37.95%,与整体净利润降幅39.85%相比少1.90个百分点,主要原因是报告期内非全资子公司河南赛美视生物科技有限公司加大研发投入导致出现经营亏损同比增加以及深圳市新产业眼科新技术有限公司的人工晶体销售业务受疫情及多省市带量采购过渡期衔接不畅的影响导致净利润较上年同期下降较多,导致报告期内出现少数股东分占部分亏损,而上年同期为少数股东分占利润,因此归属于母公司股东的净利润降幅有所减小。3.归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降42.22%,比归属于母公司股东的净利润降幅高出4.27个百分点,主要原因是报告期内产生的非经常性收益较上年同期增加所致。2019年非经常性损益中包括处置合营企业ContateqB.V.50%股权产生的一次性投资损失953.14万元,以及收购ODCIndustries产生的一次性投资损失998.19万元,该等投资损失部分冲抵了上年同期包括政府补助在内的非经常性收益。4.基本每股收益较上年同期下降42.73%,主要原因是归属于母公司股东的净利润下降,以及2019年10月公司在科创板首次公开发行1,780万新股导致上年同期每股收益按照加权平均股数计算差异所致。
13 20200828 688366 续盈 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 0.00 25104.85
业绩变动原因:预计年初至下一个报告期期末累计净利润为正,与上年同期相比可能发生大幅度变动。业绩变动原因说明本集团预计年初至下一个报告期期末累计净利润为正,但由于新冠肺炎疫情影响,本集团2020年第一季度产生暂时性亏损,虽然自疫情趋缓后,本集团业务已稳步恢复,但与上年同期相比可能发生大幅度变动。
14 20200815 688366 预减 -85.00 ~ -85.00 2753.00 ~ 2753.00 18256.80
业绩变动原因:预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2752.72万元,与上年同期相比变动值为:-15504.08万元,与上年同期相比变动幅度:-85%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响。1.报告期内,由于新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内持续蔓延影响,国内医疗机构门诊量及手术量锐减,导致公司产品销售收入同比下降;同时,新冠肺炎疫情在中国以外的国家和地区的持续蔓延,亦导致2020年第2季度本公司海外子公司生产经营活动受到较大影响。2.公司积极面对疫情挑战,于2020年第2季度开始,公司产品销售情况已显着回升。公司2020年第2季度较2020年第1季度销售收入环比增长123%左右,且第2季度恢复至去年同期水准的72%左右,并于2020年上半年保持盈利。疫情对公司业务影响属于暂时性,长期来看业务需求仍然旺盛;且,公司财务及现金流状况保持稳定。(二)非经营性损益的影响。公司于2020年6月收到上海市松江区科创板上市金融政策补贴500万元,对公司本期的财务报表产生了一定的积极影响。
15 20200430 688366 预减 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 0.00 18256.80
业绩变动原因:预计年初至下一个报告期期末累计净利润为正,与上年同期相比可能发生大幅度变动。业绩变动原因说明由于受到全球新冠肺炎的影响,本集团报告期内包括眼科、整形美容与创面护理、骨科及防粘连及止血等四大治疗领域的产品线收入均较上年同期大幅下滑,归属于母公司股东的净利润由盈转亏。虽然本集团在中国大陆的业务随着中国大陆疫情得到基本控制后逐步好转,但新冠肺炎疫情的全球化持续蔓延导致本集团特别是海外子公司后期的生产经营活动仍存在一定的不确定性。本集团预计年初至下一个报告期期末累计净利润为正,与上年同期相比可能发生大幅度变动。
16 20200228 688366 ~ ~
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:37077.88万元,与上年同期相比变动幅度:-10.56%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,公司实现营业收入160,433.39万元,同比增长2.94%;实现利润总额43,434.88万元,同比下降17.30%;实现归属于母公司股东的净利润37,077.88万元,同比下降10.56%;实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,745.00万元,同比下降4.96%;报告期末公司总资产617,613.60万元,较期初增长39.22%;归属于母公司股东的所有者权益545,477.96万元,较期初增长51.04%。报告期内,公司主营业务保持了持续增长的态势,玻璃酸钠注射液、外用重组人表皮生长因子和人工晶状体等主要产品的销售收入稳步提高,但由于受到医美终端市场的行业整顿和竞品数量增加的影响,公司毛利率较高的玻尿酸产品的销售收入较去年同期有所下降,导致公司整体营业总收入较去年同期实现小幅增长的同时整体毛利率有所下降。同时,报告期内公司持续加大对于眼科和医美产品的研发投入,发生的研发费用较去年同期大幅增加超过20%。另外,本报告期内公司下属子公司ContamacHoldingsLimited收购ODCIndustries时产生的交易溢价与对应商誉的差异998.19万元,直接确认为收购股权产生的一次性投资损失。上述几方面的原因导致公司报告期内利润总额以及归属于母公司股东的净利润的下降。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明1.2019年末公司总资产较期初增长39.22%,主要原因是公司报告期内首次公开发行1,780万新股,募集资金净额152,926.88万元,导致货币资金大幅增加。2.归属于母公司股东的所有者权益较期初增长51.04%、归属于母公司股东的每股净资产较期初增长35.89%,主要原因是公司报告期内于首次公开发行新股导致的资本公积增加151,146.88万元,以及报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润37,077.88万元导致的未分配利润增加所致。
17 20150813 688366 ~ ~
业绩变动原因:本公告乃上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」,连同其附属公司,统称「本集团」)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.09(2)条及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部内幕消息条文(定义见上市规则)而作出。本公司董事会(「董事会」)谨此通知本公司股东(「股东」)及有意投资者,基于对本集团截至二零一五年六月三十日止六个月期间的未经审核综合管理账目的初步审阅,预期本集团的未经审核收益及本公司权益持有人应占综合溢利将实现以下增长:1.截至二零一五年六月三十日止六个月期间的收益较本集团于二零一四年同期收益增长逾30%;及2.截至二零一五年六月三十日止六个月期间,本公司权益持有人应占未经审核综合溢利较二零一四年同期本公司权益持有人应占本集团溢利增长逾70%;经扣除来自本公司于二零一五年四月上市所得之募集资金结汇为人民币所造成之一次性汇兑收益后,截至二零一五年六月三十日止六个月期间,本公司权益持有人应占未经审核综合溢利较二零一四年同期增长逾40%。上述收益及溢利增长主要归因于(i)本集团的招牌产品玻璃酸钠注射液的销售持续增长;及(ii)本集团近年推出的若干产品(如骨关节腔注射用医用几丁糖产品及「海薇」品牌皮下填充剂产品)销售迅速增长,令本集团的市场份额因此提升。本公告所载资料仅基于本公司目前可获得的资料及董事会对本集团截至二零一五年六月三十日止六个月期间的未经审核综合管理账目的初步评估,尚待落实及作出其他潜在调整(如必要),且并非基于任何经本公司核数师审核或审阅的数字或资料。股东及有意投资者务请细阅预期将于二零一五年八月底刊发的本集团截至二零一五年六月三十日止六个月期间的未经审核中期业绩公告。股东及有意投资者于买卖本公司股份时,务请审慎行事。

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