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江苏神通(002438)  现价: 12.06  涨幅: -2.74%  涨跌: -0.34元
成交:40013万元 今开: 12.37元 最低: 11.85元 振幅: 7.98% 跌停价: 11.16元
市净率:1.87 总市值: 61.21亿 成交量: 325661手 昨收: 12.40元 最高: 12.84元
换手率: 6.94% 涨停价: 13.64元 市盈率: 22.77 流通市值: 56.55亿  
 

江苏神通业绩预告与报告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20240201 002438 略增 10.00 ~ 25.00 25031.00 ~ 28444.00 22755.03
业绩变动原因:1、随着核电新建项目持续增加,公司作为核电球阀、蝶阀的主要供应商将充分受益,报告期内公司核电阀门交货量增加是导致业绩提升的原因之一。2、公司通过加强预算管理,开展增收节支、降本增效等管理措施,提升了经营效率,促进了经营业绩持续增长。
2 20230131 002438 略减 -13.11 ~ 0.00 22019.00 ~ 25340.00 25339.74
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:25339.74万元至22018.71万元,与上年同期相比变动幅度:0%至-13.11%。业绩变动原因说明本次业绩预告归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降的主要原因如下:新冠疫情对公司产品交付、客户验收、资金回笼等产生了一定影响,因此公司2022年经营业绩较去年同期略有下降。2022年12月以来,随着疫情防控措施优化调整,国内经济活力复苏,市场需求逐步回暖,公司经营业绩也在稳步恢复和改善。
3 20220129 002438 略增 16.00 ~ 36.00 25060.00 ~ 29381.00 21603.35
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:25059.89万元至29380.56万元,与上年同期相比变动幅度:16%至36%。业绩变动原因说明1、随着核电新建项目持续增加,公司作为核电球阀、蝶阀的主要供应商将充分受益,同时核电乏燃料后处理业务打开新空间,报告期内公司核电阀门及乏燃料后处理设备交货量增加是导致业绩提升的原因之一。2、公司通过加强预算管理,开展增收节支、降本增效等管理措施,提升了经营效率,促进了经营业绩持续增长。
4 20210715 002438 略增 25.00 ~ 50.00 11759.00 ~ 14111.00 9407.07
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:11758.84万元至14110.61万元,与上年同期相比变动幅度:25%至50%。业绩变动原因说明1、随着核电新建项目持续增加,公司作为核电球阀、蝶阀的龙头企业将充分受益,同时核电乏燃料后处理业务打开新空间,报告期内公司核电阀门及乏燃料后处理设备交货量增加导致业绩提升。2、冶金及能源行业在供给侧结构性改革和环保要求趋严背景下产能置换和环保技术改造升级推动行业景气持续,对阀门和法兰、锻件的需求进一步增加。3、公司通过加强预算管理,开展增收节支、降本增效等管理措施,提升了经营效率,促进了经营业绩持续增长。
5 20210412 002438 预增 50.00 ~ 80.00 6166.00 ~ 7399.00 4110.51
业绩变动原因:预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:6165.77万元至7398.92万元,与上年同期相比变动幅度:50%至80%。业绩变动原因说明1、随着核电新建项目持续增加,公司作为核电球阀、蝶阀的龙头企业将充分受益,同时核电乏燃料后处理业务打开新空间,报告期内公司核电阀门及乏燃料后处理设备交货量增加导致业绩提升。2、冶金及能源行业在供给侧结构性改革和环保要求趋严背景下产能置换和环保技术改造升级推动行业景气持续,对阀门和法兰、锻件的需求进一步增加。3、公司通过加强预算管理,开展增收节支、降本增效等管理措施,提升了经营效率,促进了经营业绩持续增长。
6 20210120 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:229459466.37元,与上年同期相比变动幅度:33.38%。业绩变动原因说明1、公司2020年度实现的营业收入为1,594,506,509.76元,较2019年度增长18.27%;营业利润为256,814,506.06元,较2019年度增长34.18%;利润总额为259,867,115.35元,较2019年度增长36.31%;净利润为229,459,466.37元,较2019年度增长33.38%。报告期公司业绩创下历史新高,2020年年初以来虽然受突如其来的新冠疫情的影响,但是公司业绩仍保持增长态势:一方面是由于公司整体订单比较充足,保持持续增长;另一方面得益于年初以来国家宏观层面的税费优惠政策,包括税费缓交、社保减免等,同时有效的费用管控也使得公司业绩有良好的增长。2、公司2020年末总资产为3,562,971,925.84元,较2019年末增加6.09%,所有者权益为2,175,432,889.40元,较2019年末增加10.41%;每股净资产为4.4784元/股,较2019年末增加10.41%。报告期内,公司资产质量较好,资产规模稳步提升。
7 20200120 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:180711375.19元,与上年同期相比变动幅度:74.86%。业绩变动原因说明1、公司2019年度实现的营业收入为1,363,400,512.30元,较2018年度增长25.37%;营业利润为186,095,382.94元,较2018年度增长91.80%;利润总额为205,642,590.36元,较2018年度增长73.93%;净利润为180,711,375.19元,较2018年度增长74.86%。报告期公司业绩增长的主要原因是公司交货的核电阀门和法兰、锻件增加导致销售收入增加;冶金行业和能源石化行业的阀门市场需求增加导致销售收入大幅增加;随着公司经营规模持续扩大、智能制造和信息化水平的提高,增收节支、降本增效的系列措施取得了成效。2、公司2019年末总资产为3,362,195,575.05元,较2018年末增加2.00%,所有者权益为1,984,742,274.46元,较2018年末增加10.06%;每股净资产为4.0859元/股,较2018年末增加10.07%。报告期内,公司资产质量较好,资产规模稳步提升。
8 20200116 002438 预增 60.00 ~ 90.00 16535.00 ~ 19635.00 10334.42
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:16535.07万元至19635.4万元,与上年同期相比变动幅度:60%至90%。业绩变动原因说明业绩预告期内,受核电新建项目恢复审批等因素影响,报告期内公司交货的核电阀门和法兰、锻件增加导致销售收入增加;冶金行业和能源石化行业的阀门市场需求增加导致销售收入大幅增加;随着公司经营规模持续扩大、智能制造和信息化水平的提高,增收节支、降本增效的系列措施取得了成效。
9 20190813 002438 预增 90.00 ~ 130.00 11689.00 ~ 14149.00 6151.88
业绩变动原因:预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:2510.55万元至4971.3万元,与上年同期相比变动幅度:17.96%至133.58%。业绩变动原因说明核电新建项目重启后市场需求及交货量增加,冶金阀门市场需求增加,能源石化阀门、法兰及锻件市场需求旺盛,导致公司营业收入、净利润与去年同期相比预计将实现较大幅度增长。
10 20190430 002438 预增 90.00 ~ 130.00 7645.00 ~ 9254.00 4023.54
业绩变动原因:预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:7644.73万元至9254.14万元,与上年同期相比变动幅度:90%至130%。业绩变动原因说明预告期内,公司冶金阀门市场需求增加,能源石化阀门、法兰及锻件市场需求旺盛,导致公司营业收入、净利润与去年同期相比预计将实现较大幅度增长。
11 20190326 002438 预增 90.00 ~ 130.00 4260.00 ~ 5157.00 2241.99
业绩变动原因:预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:4259.78万元至5156.58万元,与上年同期相比变动幅度:90%至130%。业绩变动原因说明预告期内,公司冶金阀门市场需求增加,能源石化阀门、法兰及锻件市场需求旺盛,导致公司营业收入、净利润与去年同期相比预计将实现较大幅度增长。
12 20190131 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:101394931.35元,与上年同期相比变动幅度:62.49%。业绩变动原因说明1、公司2018年度实现的营业收入为1,094,428,377.02元,较2017年度增长44.83%;营业利润为96,182,912.68元,较2017年度增长48.04%;利润总额为117,392,110.35元,较2017年度增长59.37%;净利润为101,394,931.35元,较2017年度增长62.49%。业绩增长的主要原因是公司冶金阀门和石化阀门市场需求增加,以及江苏瑞帆节能科技服务有限公司纳入合并报表范围所致。2、公司2018年末总资产为3,295,304,194.79元,较2017年末增加13.40%,所有者权益为1,815,069,569.78元,较2017年末增加5.49%;每股净资产为3.736463元/股,较2017年末增加5.49%,主要原因是公司的持续发展和经营规模的扩大所致。
13 20181025 002438 预增 40.00 ~ 80.00 8736.00 ~ 11232.00 6239.96
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:8735.94万元至11231.93万元,与上年同期相比变动幅度:40%至80%。业绩变动原因说明公司冶金阀门和石化阀门市场需求增加,以及江苏瑞帆节能科技服务有限公司纳入合并报表范围。
14 20180807 002438 预增 40.00 ~ 70.00 5328.00 ~ 6470.00 3805.83
业绩变动原因:预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:5328.16万元至6469.91万元,与上年同期相比变动幅度:40%至70%。业绩变动原因公司冶金阀门和石化阀门市场需求增加,以及江苏瑞帆节能科技服务有限公司纳入合并报表范围。
15 20180424 002438 预增 40.00 ~ 70.00 3620.00 ~ 4395.00 2585.44
业绩变动原因:预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:3619.61万元至4395.25万元,与上年同期相比变动幅度:40%至70%。业绩变动原因说明公司冶金阀门市场需求增加,核电项目新取得订单开始陆续交货以及江苏瑞帆节能科技服务有限公司纳入合并报表范围。
16 20180115 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:61,401,082.51元,较上年同期相比变动幅度:19.02%。业绩变动原因说明1、公司2017年度实现的营业收入为744,296,654.21元,较2016年度增长23.95%;营业利润为63,653,529.35元,较2016年度增长26.69%;利润总额为72,392,657.31元,较2016年度增长17.13%;净利润为61,401,082.51元,较2016年度增长19.02%。业绩增长的主要原因是公司冶金阀门市场需求增加,核电项目新取得订单开始陆续交货以及江苏瑞帆节能科技服务有限公司纳入合并报表范围所致。2、公司2017年末总资产为2,903,657,081.44元,较2016年末增加49.08%,所有者权益为1,720,764,189.61元,较2016年末增加41.21%;每股净资产为3.54元/股,较2016年末增加41.21%,以上变动的主要原因是报告期内公司非公开发行股票募集资金款到账以及公司收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司的100%股权完成交割后会计报表纳入公司报表合并范围所致。
17 20171024 002438 略增 10.00 ~ 40.00 5675.00 ~ 7222.00 5158.89
业绩变动原因:预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5,674.78万元至7,222.45万元,较上年同期相比变动幅度:10.00%至40.00%。业绩变动原因说明公司冶金阀门市场需求增加,核电项目新取得订单开始陆续交货以及江苏瑞帆节能科技服务有限公司纳入合并报表范围。
18 20170815 002438 续盈 -10.00 ~ 20.00 2898.00 ~ 3864.00 3220.32
业绩变动原因:预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:2,898.29万元至3,864.38万元,较上年同期相比变动幅度:-10.00%至20.00%。业绩变动原因说明冶金及石化行业竞争加剧以及钢材等原材料价格的上涨对业绩造成一定影响。
19 20170422 002438 续盈 -10.00 ~ 20.00 2191.00 ~ 2922.00 2434.83
业绩变动原因:预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2,191.35万元至2,921.80万元,较上年同期相比变动幅度:-10.00%至20.00%。业绩变动原因说明冶金及石化行业竞争加剧以及钢材等原材料价格的上涨对业绩造成一定影响。
20 20170123 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:51,344,579.05元,较上年同期相比变动幅度:209.75%。业绩变动原因说明1、公司2016年度实现的营业收入为602,415,666.40元,较2015年度增长40.91%;营业利润为48,488,889.73元,较2015年度增长201.92%;利润总额为60,077,652.34元,较2015年度增长210.53%;净利润为51,344,579.05元,较2015年度增长209.75%。造成业绩增长的主要原因是公司核电项目新取得订单开始陆续交货以及无锡市法兰锻造有限公司纳入合并报表范围所致。2、公司2016年末总资产为1,950,153,318.83元,较2015年末增加11.20%,所有者权益为1,218,378,133.98元,较2015年末增加7.64%;每股净资产为5.55元/股,较2015年末增加5.92%,主要原因是报告期内公司核电配套设备及环保设备生产基地项目投资及实施2016年限制性股权激励计划所致。
21 20161025 002438 预增 160.00 ~ 210.00 4310.00 ~ 5139.00 1657.63
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:4,309.84万元至5,138.65万元,较上年同期相比变动幅度:160.00%至210.00%。业绩变动原因说明公司核电项目新取得订单开始陆续交货以及无锡市法兰锻造有限公司纳入合并报表范围。
22 20160816 002438 预增 50.00 ~ 80.00 3151.00 ~ 3781.00 2100.43
业绩变动原因:预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:3,150.65万元至3,780.77万元,较上年同期相比变动幅度:50.00%至80.00%。业绩变动原因说明公司核电项目新取得订单开始陆续交货以及无锡市法兰锻造有限公司纳入合并报表范围。
23 20160423 002438 略增 30.00 ~ 50.00 2232.00 ~ 2575.00 1716.90
业绩变动原因:预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2,231.9700万元至2,575.3500万元,较上年同期相比变动幅度:30.0000%至50.0000%。业绩变动原因说明公司核电项目新取得订单开始陆续交货以及无锡市法兰锻造有限公司纳入合并报表范围。
24 20160123 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润为17,497,942.53元,与上年同期相比下降67.49%。业绩变动的原因说明造成业绩下滑的主要原因是冶金行业市场仍不景气,竞争激烈,导致产品价格下降;核电行业产品交货量少,新增订单尚未到批量交货期;能源行业在市场拓展初期尚未形成规模效应,已取得订单的盈利空间相对较低。
25 20151020 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润为1,614.5万元至3,228.99万元,与去年同期相比下降40%至70%。业绩变动的原因说明冶金行业市场仍不景气,竞争激烈,导致产品销量下降;核电行业产品交货量少,新增订单尚未到批量交货期;能源行业在市场拓展初期尚未形成规模效应,已取得订单的盈利空间相对较低。
26 20150728 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润2,046.69万元-3,274.70万元,比上年同期下降20.00%-50.00%。业绩变动的原因说明冶金行业市场需求疲软,竞争激烈,导致产品价格下降;核电行业新增订单尚未到批量交货期;能源行业竞争激烈,在市场拓展初期尚未形成规模效应,已取得订单的盈利空间相对较低。
27 20150715 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:1474.22万元~2358.75万元,比上年同期下降:20%~50%。业绩修正原因说明本次修正的业绩预计与前次业绩预计存在差异的主要原因如下:冶金行业市场需求疲软,竞争激烈,导致产品价格下降;核电行业新增订单尚未到批量交货期;能源行业竞争激烈,在市场拓展初期尚未形成规模效应,因此2015年1~6月份经营业绩未达到预期,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降比例较大。
28 20150421 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,063.91万元至3,243.28万元,与上年同期相比变动幅度为-30.00%至10.00%。业绩变动的原因说明核电项目建设恢复审批后,新取得的项目订单尚未开始批量交货;同时公司作为能源装备行业的新进入者,市场销售毛利率相对较低,特别是超募资金投资项目建成之前,能源装备产品暂时利用核电阀门生产能力进行生产的成本较高,已取得订单的盈利空间相对较低。
29 20150120 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为57,448,143.09元,比上年同期下降12.82%。
30 20141021 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为5,271.57万元至7,248.41万元,与上年同期相比变动幅度为-20.00%至10.00%。业绩变动的原因说明 受2011年国家暂停新建核电项目审批等系列政策影响,核电阀门存量订单大部分已完成交货,恢复审批后新签订单尚未到批量交货期;同时公司作为能源装备行业的新进入者,市场销售毛利率相对较低,特别是超募资金投资项目建成之前,能源装备产品暂时利用核电阀门生产能力进行生产的成本较高,已取得订单的盈利空间相对较低。
31 20140729 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,741.34万元至5,144.34万元,与上年同期相比变动幅度为-20.00%至10.00%。业绩变动的原因说明受2011年国家暂停新建核电项目审批等系列政策影响,核电阀门存量订单大部分已完成交货,恢复审批后新签订单尚未到批量交货期;同时公司作为能源装备行业的新进入者,特别是超募资金投资项目建成之前,能源装备产品暂时利用核电阀门产品生产能力进行生产的成本较高,已取得订单的盈利空间相对较低。
32 20140418 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润为2,848.47万元至3,481.47万元,与上年同期相比变动幅度为-10%至10%。业绩变动的原因说明 公司冶金阀门市场需求基本稳定,募投项目核电阀门扩大生产能力项目投产后折旧增加,同时公司能源行业业务收入尚在开拓阶段,存在一定不确定性。
33 20140118 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计2013年1月1日-2013年12月31日归属于上市公司股东的净利润68,087,309.39元,比去年同期上升4.74%。
34 20131022 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间6,500.45万元-8,450.59万元,比去年同期上升0%-30%。业绩变动的原因说明公司冶金阀门市场需求基本稳定,募投项目核电阀门扩大生产能力项目投产后产能逐步释放,收入规模稳步增加。
35 20130730 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计2013年1-9月份归属于上市公司股东的净利润为4,452.19万元至5,787.85万元,比去年同期增加0%至30%。业绩变动的原因说明公司冶金阀门市场需求基本稳定,核电阀门扩大生产能力项目投产后收入规模稳步增加。
36 20130420 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计2013年1月1日-2013年6月30日归属于上市公司股东的净利润2,950.65万元至3,835.85万元,比去年同期增加0%至30%。业绩变动的原因说明 公司冶金阀门市场需求基本稳定,募投项目核电阀门扩大生产能力投产后产能逐步释放,收入规模稳步增加。
37 20130122 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计2012年1~12月归属于上市公司股东的净利润为65,507,372.80元,与上年同期相比增减幅度为28.78%。业绩变动的原因说明主要原因是:一方面公司加大市场开拓力度,核心竞争力得到进一步提升,主营业务保持持续增长;另一方面是募投项目投产后产能逐步释放,使报告期内公司经营业绩进一步提升。
38 20121024 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为5,086.67万元至6,612.67万元,与去年同期相比变动幅度为0%至30%。业绩变动的原因说明公司冶金阀门市场需求基本稳定,募投项目核电阀门扩大生产能力项目投产后产能逐步释放,收入规模稳步增加。
39 20120724 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间:3,690.06-4,797.08万元,变动幅度:0%-30%。业绩变动的原因说明公司冶金阀门市场需求基本稳定,募投项目核电阀门扩大生产能力投产后产能逐步释放,收入规模稳步增加。
40 20120421 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:0.00% ~~30.00%。业绩变动的原因说明:公司冶金阀门市场需求基本稳定,募投项目建成投产,核电阀门产能逐步提高,营业收入增加。
41 20120118 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计2011年(1~12月),归属于上市公司股东的净利润:51,108,070.41元,相比上年同期增加15.8800%。经营业绩和财务状况情况说明:1、公司2011年度实现的营业收入、营业利润、利润总额和净利润分别为406,042,441.81元、55,878,624.88元、59,215,076.46元和51,108,070.41元,较2010年度增幅分别为34.58%、13.68%、11.28%和15.88%,主要原因是一方面随着公司上市后产品品牌影响力的增强,主营业务收入和利润实现了较快增长;另一方面随着募集资金投资项目的建成投产,公司的核电阀门产能逐步增加,主营业务收入和利润也随之增长;加权平均净资产收益率较2010年度下降了3%,主要原因是公司2010年6月首次公开发行A股2600万股并上市,募集资金总额5.72亿元,使2011年度加权平均净资产增加所致。2、公司2011年末总资产、所有者权益和每股净资产分别为1,087,656,398.44元、784,469,506.65元和7.54元,较2010年度增幅分别为19.51%、5.47%、5.45%,主要原因是公司的持续发展和经营规模的扩大所致。
42 20111018 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:10.00% ~~30.00%。业绩变动的原因说明报告期内,公司冶金阀门业务收入稳步增加,核电阀门业务订单进入交货期,营业收入增加。
43 20110726 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计公司2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:0.00% ~~20.00%。业绩变动的原因说明公司冶金阀门市场需求基本稳定,核电阀门交货量增加,收入稳定上升。
44 20110422 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:10.00%~~30.00%.业绩变动的原因说明随着冶金阀门行业节能减排技术改造项目的增加,公司冶金阀门销售增加,以及核电募投项目产能的逐步释放,公司生产及销售规模较上年同期均保持增长。
45 20110120 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计公司2010年(1-12月)归属于上市公司股东的净利润为48,438,409.79元,同比增长18.11%。
46 20101023 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计公司2010年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为10.00% ~ 30.00%。变动的原因:随着公司募集资金投资项目的实施,核电阀门产能在逐步提高。
47 20100817 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计2010 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:10.00% ~ 30.00%。业绩变动的原因说明1、公司冶金阀门市场需求基本稳定,核电阀门交货增加,收入稳定上升;2、募集资金到位后,财务费用大幅减少,超募资金利息收入。
48 20100717 002438 ~ ~
业绩变动原因:预计2010年上半年度归属于上市公司股东的净利润为20,874,582.35元,较上年同期增长29.29%。业绩变动原因说明:报告期内,公司经营状况正常,实现营业收入、营业利润分别比去年同期增加2.71%和28.60%,利润总额及净利润分别比去年同期增加29.00%和29.29%。

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