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宁波华翔(002048)  现价: 14.46  涨幅: -0.62%  涨跌: -0.09元
成交:6364万元 今开: 14.49元 最低: 14.34元 振幅: 1.65% 跌停价: 13.10元
市净率:0.95 总市值: 117.72亿 成交量: 44071手 昨收: 14.55元 最高: 14.58元
换手率: 0.84% 涨停价: 16.01元 市盈率: 11.19 流通市值: 75.51亿  
 

宁波华翔:公司2023年度对会计师履职情况评估报告

公告时间:2024-04-25 23:20:12

宁波华翔电子股份有限公司
2023 年度对会计师事务所履职情况的评估报告
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健会计师事务所2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
一、资质条件
(一)机构信息
1、基本信息
名 称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质 特殊普通合伙企业
成立日期 2011 年 7 月 18 日
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
历史沿革 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月,前身为浙江会计师事务所;
1992 年首批获得证券相关业务审计资格;1998 年脱钩改制成为浙江
天健会计师事务所;2011 年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合
伙);2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事
务所之一。
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年业务收入
(经审计) 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元

客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
涉及主要行业 制造业,信息传输、软件和信息技术服务
业,批发和零售业,电力、热力、燃气及
2023 年上市公 水生产和供应业,水利、环境和公共设施
司(含 A、B 股) 管理业,租赁和商务服务业,科学研究和
审计情况 技术服务业,金融业,房地产业,交通运
输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育
和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,
住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等
本公司同行业上市公司审 513
计客户家数
2、投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以
上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次,未受到
刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措
施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及 50 人。
(二)项目信息
1、基本信息
何时成为 何时开 何时开始 何时开始
项目组成员 姓名 注册会计 始从事 在本所执 为本公司 近三年签署或复核上市公司审计
师 上市公 业 提供审计 报告情况
司审计 服务
项目合伙人 唐彬彬 2013 年 2010 年 2013 年 2022 年 2023 年度,签署梦百合等上市公
司 2022 年度审计报告;

何时成为 何时开 何时开始 何时开始
项目组成员 姓名 注册会计 始从事 在本所执 为本公司 近三年签署或复核上市公司审计
师 上市公 业 提供审计 报告情况
司审计 服务
2022 年度,签署恒林股份、诺邦
股份等上市公司 2021 年度审计报
告;
2021 年度,签署恒林股份、合兴
股份等上市公司 2020 年度审计报
告。
2023 年度,签署圣龙股份 2022 年
度审计报告;
签字注册会 李霞 2017 年 2017 年 2017 年 2023 年 2022 年度,签署圣龙股份 2021 年
计 师 度审计报告;
2021 年度,签署圣龙股份 2020 年
度审计报告
2023 年度,签署利扬芯片、格林
精密、长盈精密、骏鼎达等上市公
司 2022 年度审计报告;
质量控 叶涵 2015 年 2015 年 2019 年 2024 年 2022 年度,签署凯赛生物、利扬
制复核人 芯片、格林精密、长盈精密、
博杰股份等上市公司 2021 年度
审计报告;
2021 年度,无。
2、诚信记录
拟签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、质量管理水平
1、项目咨询
2023 年年度审计过程中,天健会计师事务所就公司重大会计审计事项与专业技
术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
天健会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中,天健会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中,天健会计师事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
4、项目质量检查
天健会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健会计师事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试、对质量管理体系范围内已完成项目的检查、根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试及其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
天健会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健会计师事务所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系,天健会计师事务所在近一年的审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
综上,2023 年年度审计过程中,天健会计师事务所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
三、审计工作方案
2023 年度审计过程中,天健会计师事务所针对公司的服务需求及公司的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包括收入确认、存货核算、资产

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