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全 聚 德(002186)  现价: 10.21  涨幅: 1.39%  涨跌: 0.14元
成交:4122万元 今开: 10.06元 最低: 10.06元 振幅: 1.79% 跌停价: 9.06元
市净率:3.82 总市值: 31.34亿 成交量: 40466手 昨收: 10.07元 最高: 10.24元
换手率: 1.32% 涨停价: 11.08元 市盈率: 47.36 流通市值: 31.28亿  
 

全聚德:内部控制审计报告

公告时间:2024-04-15 19:20:21
中国全聚德(集团)股份有限公司
二〇二三年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京 朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2024)第 110A009769号
中国全聚德(集团)股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称全聚德股份)2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是全聚德股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,全聚德股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师 奚大伟
(特殊普通合伙)
中国注册会计师 李杰
中国·北京 二〇二四年四月十二日

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