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弘元绿能(603185)  现价: 21.73  涨幅: 2.89%  涨跌: 0.61元
成交:16573万元 今开: 21.00元 最低: 20.75元 振幅: 4.92% 跌停价: 19.01元
市净率:1.01 总市值: 148.82亿 成交量: 77470手 昨收: 21.12元 最高: 21.79元
换手率: 1.35% 涨停价: 23.23元 市盈率: 20.10 流通市值: 124.29亿  
 

弘元绿能业绩预告与报告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20240131 603185 预减 -75.93 ~ -73.62 73000.00 ~ 80000.00 303316.11
业绩变动原因:报告期内,全球经济环境复杂,公司所处行业新增产能大规模释放,行业竞争博弈加剧,产业链产品价格大幅下降,对整个行业盈利水平产生较大影响。但产业链产品价格的大幅下降也驱动了国内外装机需求的增长。2023年,公司主营业务单晶硅片业务持续降本增效,维持了较低的生产成本及较好的品质,但因产品价格下降明显,毛利受到一定影响,使得公司盈利水平低于同期。同时,公司向产业链上下游延伸,新增的硅料、电池、组件业务产能于报告期内陆续投产,新业务处于产能爬坡阶段,对公司的经营业绩产生了一定影响。当新业务陆续达产后,公司产品结构得到调整升级,一体化布局带来进一步成本优势,未来因行业波动带来的风险将得到降低。
2 20230411 603185 ~ ~
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3023788243.09元,与上年同期相比变动幅度:76.68%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2022年,我国光伏产业继续保持良好的发展趋势,整体需求持续向好。报告期内,公司实现营业收入219.18亿元,同比增长100.80%;归属于上市公司股东的净利润30.24亿元,同比增长76.68%。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明经初步核算,报告期公司实现营业收入219.18亿元,同比增长100.80%;营业利润34.12亿元,同比增长75.20%;利润总额33.31亿元,同比增长71.06%;归属于上市公司股东的净利润30.24亿元,同比增长76.68%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25.36亿元,同比增长76.84%;基本每股收益7.8002元,同比增长71.67%。业绩增长的原因主要为:2022年公司把握市场机遇,加大技术研发投入,加强了供应链的管理,积极拓展硅片销售市场,使得公司的销售收入稳步增长,经营业绩持续提升。报告期末,公司的总资产210.28亿元,归属于上市公司股东的所有者权益125.26亿元,归属于上市公司股东的每股净资产30.49元,分别较上年末增加45.11%、68.34%和12.77%,主要原因为:(1)2022年公司持续进行单晶硅业务的投资建设;(2)2022年度发行可转换公司债券资金到账及其转股;(3)公司业绩稳步提升。
3 20230131 603185 预增 75.00 ~ 93.00 300000.00 ~ 330000.00 171140.93
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:300000万元至330000万元,与上年同期相比变动值为:128859万元至158859万元,较上年同期相比变动幅度:75%至93%。业绩变动原因说明2022年,光伏行业持续快速发展,公司的拉晶及切片产能规模均较上一年度有较大增长。一方面,公司不断改进生产工艺、加强技术研发、继续提高生产效率、提升产品品质,并保持了较好的产能利用率及产销率。另一方面,随着公司切片产能规模的提升,公司硅片业务的盈利能力也得到提升。随着单晶硅业务销售规模的逐渐扩大,公司的销售收入不断增长,进一步提高了公司的净利润。
4 20220715 603185 预增 83.65 ~ 95.42 156000.00 ~ 166000.00 84945.95
业绩变动原因:预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:156000万元至166000万元,与上年同期相比变动幅度:83.65%至95.42%。业绩变动原因说明2022年上半年,随着“双碳”政策的落实及平价上网的推动,我国光伏行业继续保持增长势头,市场需求不断增长。在此背景下,公司单晶硅业务按计划拓展,已投资的单晶硅业务全面达产,产能顺利释放,并且保持较好的产能利用率及产销率,使得公司的销售收入增长。此外,随着公司自有切片产能的逐步释放,切片成本的降低也进一步增强公司盈利能力。另一方面,公司相关半导体设备研发成功后获得了客户的广泛认可,订单量快速增加,销售收入持续增加。公司设备与材料两大业务板块持续发展,提高公司盈利能力,推动公司业绩稳步上升。
5 20220216 603185 ~ ~
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1636540585.76元,与上年同期相比变动幅度:208.01%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2021年,随着“双碳”政策的持续推进和光伏度电成本的经济性凸显,我国光伏产业保持良好的发展势头,整体需求向好,稳定性增强。报告期内,公司实现营业收入109.06亿元,同比增长262.22%;归属于上市公司股东的净利润16.37亿元,同比增长208.01%。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明经初步核算,报告期公司实现营业收入109.06亿元,同比增长262.22%;营业利润18.59亿元,同比增长203.33%;利润总额18.59亿元,同比增长203.47%;归属于上市公司股东的净利润16.37亿元,同比增长208.01%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.71亿元,同比增长187.18%;基本每股收益6.082元,同比增长162.83%。业绩增长的原因主要为:2021年公司按计划继续扩大单晶硅业务规模,产能持续提升,产能利用率及产销率维持在较高水平。公司单晶硅业务销售规模持续扩大,使得公司的销售收入增长,推动公司业绩稳步上升。报告期末,公司的总资产142.75亿元,归属于上市公司股东的所有者权益73.65亿元,归属于上市公司股东的每股净资产26.76元,分别较上年末增加191.24%、176.66%和145.05%,主要原因为:(1)2021年公司持续进行单晶硅业务的投资建设;(2)本年度非公开发行股份募集资金到账;(3)公司业绩稳步提升。
6 20220113 603185 预增 207.00 ~ 239.00 163000.00 ~ 180000.00 53132.82
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:163000万元至180000万元,与上年同期相比变动幅度:207%至239%。业绩变动原因说明2021年,随着“双碳”政策的持续推进、落实,我国光伏行业整体保持稳健发展,光伏产业规模稳步增长,市场需求相对旺盛。公司致力于打造“高端装备+核心材料”双轮驱动的业务发展模式,2021年公司按计划扩大单晶硅业务规模,产能持续提升,保持了较好的产能利用率及产销率。公司单晶硅业务销售规模持续扩大,使得公司的销售收入增长,推动公司业绩稳步上升。
7 20210129 603185 预增 186.00 ~ 213.00 53000.00 ~ 58000.00 18531.34
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:53000万元至58000万元,与上年同期相比变动幅度:186%至213%。业绩变动原因说明2020年,即使一定程度上受到海内外新冠疫情的影响,光伏行业仍保持了较好的发展趋势,市场需求旺盛。公司在2019年开始将业务向光伏单晶硅领域拓展,致力于打造“高端装备+核心材料”双轮驱动的业务发展模式。随着单晶硅产能逐步扩大,公司单晶硅业务销售收入有大提升,公司的销售规模持续增长。
8 20181210 603185 略增 30.44 ~ 30.44 24702.00 ~ 24702.00 18937.14
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:24701.64万元,与上年同期相比变动幅度:30.44%。

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