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申联生物(688098)  现价: 5.36  涨幅: 6.14%  涨跌: 0.31元
成交:1305万元 今开: 5.05元 最低: 5.04元 振幅: 6.34% 跌停价: 4.04元
市净率:1.48 总市值: 22.01亿 成交量: 2487483手 昨收: 5.05元 最高: 5.36元
换手率: 0.61% 涨停价: 6.06元 市盈率: 163.75 流通市值: 22.01亿  
 

申联生物业绩预告与报告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20230228 688098 ~ ~
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:61592947.14元,与上年同期相比变动幅度:-44.11%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,公司实现营业收入32,859.45万元,较上年下降8.32%;归属于上市公司股东的净利润6,159.29万元,较上年下降44.11%。报告期末,总资产为160,515.06万元,较年初增长0.42%;归属于上市公司股东的所有者权益为149,736.26万元,较年初增长1.25%;资产负债率为6.72%,偿债能力较强。影响经营业绩的主要因素:报告期内,由于新冠疫情及下游生猪养殖业行情低迷等因素,公司的生产销售等经营活动受到一定影响。面对新冠疫情造成交通及人员流动严重受阻等情况,公司克服重重困难,努力做好经营管理,营业收入小幅下滑。公司持续推进新技术、新产品的研发工作,积极拓展市场化销售,同时提升工艺技术,提高产品质量,为未来公司经营业绩的稳健增长奠定了良好基础。(二)变动幅度达30%以上指标的说明报告期内,公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益同比变动幅度较大的主要原因:(1)新冠疫情反复及封控政策使公司市场推广活动未达目标,同时受下游生猪养殖业行情低迷等因素影响,公司营业收入同比减少2,983万元。(2)公司积极推进新技术及新产品的研发工作,研发费用同比增加;同时,公司加大“泰吉联”、“联圆净”等新产品的市场拓展力度,销售费用同比增加;报告期末应收账款余额增加,计提的信用减值损失相应增加;公司的理财收益等投资收益同比减少。
2 20220118 688098 ~ ~
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:104400829.28元,与上年同期相比变动幅度:-19.39%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况2021年公司实现营业收入3.58亿元,较上年增长6.13%;归属于上市公司股东的净利润1.04亿元,较上年减少19.39%。报告期末,公司财务状况良好,总资产为16.05亿元,较年初增长6%;归属于上市公司股东的所有者权益为14.85亿元,较年初增长6.37%;资产负债率为7.81%,较年初下降0.01个百分点。(二)变动幅度达30%以上指标的说明无
3 20210115 688098 ~ ~
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:126973573.53元,与上年同期相比变动值为:49016400元,与上年同期相比变动幅度:62.88%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况2020年公司实现营业收入3.38亿元,较上年增长33.07%;归属于上市公司股东的净利润1.27亿元,较上年增长62.88%。报告期末,公司财务状况良好,总资产额为15.12亿元,较年初增长4.44%;归属于上市公司股东的所有者权益为13.94亿元,较年初增长8.79%;资产负债率为7.82%,较年初下降3.67个百分点。(二)变动幅度达30%以上指标的说明1、营业总收入公司本年度业绩与上年同期相比增长幅度较大,主要是因为公司积极推进新产品推广,猪口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗销售收入取得了较大幅度增长,带动公司营业收入增长约33.07%。2、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润公司营业收入增长约33.07%,2020年度公司持续加强经营管理,成本费用的增长幅度低于营业收入增长幅度,所以营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润增长幅度分别为58.95%、61.84%、62.88%、58.59%。3、基本每股收益(元)本报告期末与本报告期初相比,股本总额一致,因归属于母公司所有者的净利润增加62.88%,所以基本每股收益增幅较大,为47.62%。
4 20200118 688098 ~ ~
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:73244342.69元,与上年同期相比变动幅度:-16.37%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2019年度公司实现营业收入253,809,330.44元,与去年同期相比下降7.75%;实现归属于母公司所有者的净利润73,244,342.69元,与去年同期相比下降16.37%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润63,247,703.25元,与去年同期相比下降23.05%。2019年度公司业绩有所下降,主要是因为受非洲猪瘟疫情的影响,我国生猪存栏量大幅下降,造成猪用疫苗需求量大幅度减少,公司2019年度猪口蹄疫疫苗销售数量较上年度下降了19.54%。(二)主要指标增减变动的主要原因1、2019年度加权平均净资产收益率8.01%,与去年同期相比下降42.95%,主要原因是本年实现的归属于母公司所有者的净利润下降,净资产总额中股本、资本公积和留存收益增加所致;2、2019年末总资产1,448,457,915.08元,与去年同期相比增加42.97%,归属于母公司的所有者权益1,282,527,358.73元,与去年同期相比增加54.16%,主要原因是2019年公司发行5000万股新股,大幅增加了公司的净资产和总资产;3、2019年末归属于母公司所有者的每股净资产3.13元,与去年同期相比增加35.5%,主要原因是资本公积增加、留存收益增加所致。
5 20191008 688098 略减 -8.98 ~ -3.82 7429.00 ~ 7850.00 8161.18
业绩变动原因:预计2019年1-9月净利润为7,428.67万元至7,849.63万元,与上年同期8,161.18万元相比减少8.98%至3.82%。业绩变动原因说明公司产品销量与我国生猪养殖规模密切相关,受非洲猪瘟疫情影响,公司产品销量与上年同期相比有所下降。公司预计2019年1-9月销量为20,304.58万毫升至20,852.68万毫升,与上年同期25,503.05万毫升相比减少20.38%至18.23%。尽管非洲猪瘟疫情对公司产品销量产生不利影响,但2019年公司在销量上仍存在有利因素:①2019年公司新产品O型、A型二价合成肽疫苗投放市场,目前市场上仅有四家公司生产销售O型、A型二价猪口蹄疫疫苗,公司在四川、河南、辽宁等对O型、A型二价疫苗进行招标采购的地区取得了较高的市场份额;②2018年公司未在黑龙江省中标,2019年公司重新在该省中标并实现销售。此外,由于公司2019年新产品O型、A型二价合成肽疫苗产品价格相比原O型合成肽疫苗产品较高,公司收入下降幅度小于销量下降幅度。

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