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万邦达(300055)  现价: 4.87  涨幅: 5.41%  涨跌: 0.25元
成交:3378万元 今开: 4.62元 最低: 4.62元 振幅: 5.41% 跌停价: 3.70元
市净率:0.79 总市值: 40.75亿 成交量: 70653手 昨收: 4.62元 最高: 4.87元
换手率: 1.13% 涨停价: 5.54元 市盈率: -21.43 流通市值: 30.40亿  
 

万邦达业绩预告与报告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20240131 300055 首亏 -354.95 ~ -291.21 -20000.00 ~ -15000.00 7844.80
业绩变动原因:1、按照国家和内蒙古自治区一揽子化债政策要求,内蒙古国源投资集团有限公司就还款事宜与公司商定,免除公司2,200万元债权后支付公司1亿元款项,此事项减少公司利润2,200万元,同时公司对其剩余欠款及乌兰察布市集宁区政府对公司的欠款参照上述减免比例计提了减值损失,合并将导致公司2023年度利润减少约10,097万元;2、受经济持续低迷、国内化工品产能过剩和水泥窑协同处置危固废竞争的压力等影响,公司新材料业务产品售价以及危固废产品收储单价年内下降,导致公司2023年度利润同比减少约6,300万元;3、基于谨慎性原则,公司依据青海锦泰钾肥有限公司最新估值对持有待售资产计提了减值损失,此事项将导致公司2023年度利润减少约4,776万元。
2 20230130 300055 预减 -62.27 ~ -50.95 8000.00 ~ 10400.00 21203.44
业绩变动原因:1、公司2022年归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降的主要原因为2021年度重大资产重组增加了公司非经常性收益,导致本期净利润同比减少约8500万元。2、公司2022年扣除非经常性损益后的净利润同比下降的主要原因为:一是受俄乌战争及新冠疫情影响,2022年原油和石脑油价格大幅走高,带动裂解C5和C9价格上涨,同时新材料业务下游市场停工停产导致需求明显弱于往年同期水平,销售价格同步下降;二是公司多个项目正处于开拓、建设期;三是受疫情影响,地方政府财政压力持续增加,导致乌兰察布项目2022年计提应收款项信用减值损失增加。
3 20220121 300055 扭亏 160.93 ~ 170.31 22100.00 ~ 25500.00 -36269.64
业绩变动原因:1.公司因乌兰察布项目债务重组,在2020年度计提减值损失,减少公司2020年度利润约4.43亿元,2021年度无此类重大事项;2.2021年一季度,公司完成惠州伊斯科重大资产重组,持有其61%的股权,将惠州伊斯科纳入合并范围,惠州伊斯科在2021年度经营状况良好,提升了公司2021年度盈利水平。
4 20210429 300055 略增 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 0.00 6706.03
业绩变动原因:公司于本报告期完成了对惠州伊斯科并购的相关审批程序,将其纳入合并范围,在购买日确认了较高额的投资收益以及将对其应收款项已计提的减值准备予以冲回;惠州伊斯科作为新增业务版块,其营业收入及净利润等项目将对公司产生较大影响。
5 20210126 300055 首亏 -676.27 ~ -569.06 -43000.00 ~ -35000.00 7461.72
业绩变动原因:本报告期内归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期下降569.06%-676.27%,主要原因为公司进行债务重组计提资产减值损失约4.50亿元.
6 20200715 300055 略减 -25.80 ~ -15.90 6000.00 ~ 6800.00 8085.72
业绩变动原因:本报告期内非经常性损益约为7.25万元,主要系以前年度收到的政府补助本期结转,对公司收益影响较小。本报告期内归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期下降15.90%-25.80%,主要因报告期内,公司工程类项目的复工复产及固废业务的处理量均受到一定程度的疫情影响,导致收益较上年同期有所减少。
7 20200410 300055 略减 -48.07 ~ -40.65 3500.00 ~ 4000.00 6739.41
业绩变动原因:本报告期内非经常性损益约为1.14万元,主要系以前年度收到的政府补助本期结转,对净利润影响较小。本报告期内归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期下降40.65%-48.07%,主要原因如下:1、本报告期内,受疫情影响,全资子公司吉林省固体废物处理有限责任公司外省转运业务受限,省内客户产废量下降,导致固废业务收益较上年同期有所减少;工程类项目复工复产受到疫情一定程度影响,且回款大幅减少,导致收益较上年同期有所下降;2、2019年,公司出售了全资子公司昊天节能装备有限责任公司(以下简称“昊天节能”)100%股权,本报告期,昊天节能不再纳入公司合并报表范围,导致收益较上年同期有所下降;3、上年同期确认了瑞堃(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的投资收益,本报告期无相关收益,导致本报告期收益较上年同期有所下降。
8 20200120 300055 扭亏 177.47 ~ 183.01 7000.00 ~ 7500.00 -9035.25
业绩变动原因:公司预计本报告期实现扭亏为盈,主要原因为:上年同期,昊天节能装备有限责任公司(以下简称“昊天节能”)为公司全资子公司,其经营亏损和公司对其计提的商誉减值损失对净利润影响很大,造成公司2018年度亏损。本报告期内,公司出售了所持有的昊天节能100%股权,股权出售确认的处置损失、公司对昊天节能的应收款项计提的资产减值损失以及因股权处置导致本期产生未弥补亏损而确认的递延所得税资产等因素,对公司净利润的影响远低于上年同期。本报告期内,公司非经常性损益约为-7,700万元,主要为处置昊天节能及泰祜(上海)石油工程有限公司确认的长期股权投资损失。
9 20191025 300055 扭亏 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 0.00 0.00
业绩变动原因:主要原因为预计本年商誉减值及坏账损失计提同比大幅减少。
10 20191015 300055 略减 -33.21 ~ -26.95 16000.00 ~ 17500.00 23955.21
业绩变动原因:本报告期内非经常性损益约为-153.28万元,主要为吉林省固体废物处理有限责任公司(以下简称“吉林固废”)退缴增值税。本报告期内归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期下降26.95%-33.21%,主要有如下原因:1.因原有工程项目进入收尾期,新签工程项目较少,导致母公司工程类收益较上年同期有所下降;2.本年度宁夏子分公司托管运营类项目大检修,导致公司检维修成本提高,进而使得托管运营类收益同比有所下降;3.因全资子公司吉林固废于本年3月中旬完成二期填埋场验收并取得经营许可证,而省外转运填埋业务下半年才获取批复开展运营,导致本报告期固废业务收益较上年同期有所下降。
11 20190712 300055 略减 -29.84 ~ -24.73 11000.00 ~ 11800.00 15677.89
业绩变动原因:本报告期内非经常性损益约为30.15万元,对公司收益影响较小。本报告期内归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期下降24.73%-29.84%,主要有如下原因:1.因全资子公司吉林省固体废物处理有限责任公司于本年3月中旬完成二期项目环保验收,导致本报告期固废业务收益较上年同期有所下降;2.因原有工程项目进入收尾期,新签工程项目尚处于项目前期,导致母公司工程类收益较上年同期有所下降;3.本报告期,业主国家能源集团宁夏煤业有限责任公司停业大检修,导致托管运营类收入同比有所下降。
12 20190410 300055 略减 -28.95 ~ -18.80 6300.00 ~ 7200.00 8867.19
业绩变动原因:本报告期内非经常性损益约为9.44万元,主要系以前年度收到的政府补助本期结转,对净利润影响较小。2019年第一季度业绩预告本报告期内归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期下降18.80%-28.95%,主要原因如下:1.因全资子公司吉林省固体废物处理有限责任公司于本年3月中旬完成二期项目环保验收,导致本报告期固废业务收益较上年同期有所下降;2.因原有工程项目进入收尾期,新签工程项目尚处于项目前期,导致母公司工程类收益较上年同期有所下降。
13 20190131 300055 首亏 -126.20 ~ -124.56 -8000.00 ~ -7500.00 30537.36
业绩变动原因:本报告期内非经常性损益约为-64.04万元,主要为固定资产报废损失。本报告期内归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期下降124.56%-126.20%,主要有如下原因:1、本报告期全资子公司昊天节能装备有限责任公司(以下简称“昊天节能”)2018年度业绩预告毛利率有所下降,且原计划于2018年年底收回的大额应收账款未收回,随着应收款项账龄推移,本报告期昊天节能计提约5,000万元资产减值损失,以上两项导致昊天节能净利润有较大幅度下降;因昊天节能未能实现年初盈余预测利润数,预计本报告期将对昊天节能商誉计提减值准备不低于2亿元,导致公司净利润有较大幅度下降;2、因全资子公司吉林省固体废物处理有限责任公司二期项目环保验收延迟,导致二期项目未能按预期投入运营,造成本报告期固废业务收益较上年同期下降约5,000万元;3、本报告期内,乌兰察布BOT工程项目基本进入收尾期,导致本报告期收益较上年同期下降约4,000万元。
14 20181013 300055 略减 -19.66 ~ -16.62 23778.00 ~ 24678.00 29595.16
业绩变动原因:本报告期内非经常性损益约为404.74万元,主要为取得的研发补助款以及子公司昊天节能装备有限责任公司(以下简称“昊天节能”)收到的政府补助。本报告期内归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期下降16.62%-19.66%,主要有如下原因:1.报告期内,碳五/碳九分离及综合利用项目进入调试、生产期,而上年同期为工程建设期,受上述因素影响,公司其他新增工程项目虽取得一定进展,但母公司工程类收益同比仍略有下降;2.报告期内,乌兰察布BOT工程项目基本进入收尾期,导致本报告期收益较上年同期有较大幅度下降;3.受整体环境影响,昊天节能回款难度加大,随着应收款项账龄推移,本报告期计提了较高的资产减值损失。.
15 20180713 300055 略减 -24.86 ~ -18.79 15455.00 ~ 16704.00 20568.66
业绩变动原因:本报告期内非经常性损益约为205.57万元,主要为公司收到的政府补助。本报告期内归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期下降18.79%-2018年半年度业绩预告24.86%,主要有如下原因:1.报告期内,碳五/碳九分离及综合利用项目进入调试、生产期,而上年同期为工程建设期,新增工程项目目前处于前期筹备阶段,母公司工程类收益同比有较大幅度下降;2.因政策性停产及原材料价格同比上涨等原因,子公司昊天节能装备有限责任公司的收益较上年同期有一定幅度下降;3.报告期内,乌兰察布BOT工程项目基本进入收尾期,本报告期收益较上年同期有较大幅下降。
16 20180410 300055 略减 -14.94 ~ -5.22 8660.00 ~ 9650.00 10181.45
业绩变动原因:1.上年度碳五/碳九分离及综合利用项目处于建设期,公司取得相应工程收入和收益,本报告期该项目进入调试期,尚未正式投产,本报告期工程类收入大幅下降;2.由于供货安排以及供暖季停产、限产等原因,昊天节能装备股份有限公司收入结算和利润较上年同期有一定幅度下降。
17 20180130 300055 预增 33.84 ~ 53.29 35100.00 ~ 40200.00 26224.83
业绩变动原因:1.公司惠州伊科思碳五/碳九分离及综合利用EPC项目设备供货、工程施工等顺利推进,取得重大进展,导致公司净利润有较大提高;2.乌兰察布PPP项目工程施工进展顺利,部分BOT项目已完工验收,进入运营阶段,预计会使公司净利润有较大提高;3.吉林省固体废物处理有限责任公司固废处理收益增幅较大。
18 20171026 300055 预增 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 0.00 0.00
业绩变动原因:1.公司惠州伊科思碳五/碳九分离及综合利用EPC项目设备供货、工程施工等顺利推进,取得重大进展,导致公司净利润有较大提高;2.乌兰察布PPP项目工程施工进展顺利,部分BOT项目已完工验收,进入运营阶段,预计会使公司净利润有较大提高;3.吉林省固体废物处理有限责任公司固废处理收益增幅较大。
19 20171013 300055 预增 45.96 ~ 54.12 29047.00 ~ 30670.00 19900.39
业绩变动原因:本报告期内非经常性损益约为393.44万元,主要为取得的研发补助款以及昊天节能装备有限责任公司收到的政府补助。本报告期内归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期增长45.96%-54.12%,主要有如下原因:1.本报告期,公司惠州伊科思碳五/碳九分离及综合利用EPC项目设备供货、工程施工等顺利推进,取得重大进展,导致公司净利润有较大提高;2.本报告期吉林省固体废物处理有限责任公司固废处理收益增幅较大。
20 20170817 300055 预增 48.99 ~ 57.63 29649.00 ~ 31369.00 19900.00
业绩变动原因:主要系年初至下一报告期末,预计惠州化工项目将顺利推进所致。
21 20170714 300055 预增 42.33 ~ 55.78 20100.00 ~ 22000.00 14122.22
业绩变动原因:本报告期内非经常性损益约为325.57万元,主要为公司收到的政府补助。本报告期内归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期增长42.33%-55.78%,主要原因如下:本报告期,公司惠州项目设备供货、工程施工等顺利推进,导致公司净利润有较大提高。
22 20170426 300055 预增 40.00 ~ 60.00 0.00 ~ 0.00 0.00
业绩变动原因:主要因惠州碳五/碳九分离及综合利用EPC项目及其他业务顺利推进。
23 20170408 300055 预增 42.94 ~ 59.78 10020.00 ~ 11200.00 7009.70
业绩变动原因:本报告期内非经常性损益约为100万元,主要系研发补助,对净利润影响较小。本报告期内归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期增长42.94%-59.78%。公司工程、固体废物处理类项目利润与上年同期相比增长,本期利润较上年增长,主要原因如下:1.碳五/碳九分离及综合利用项目顺利推进,在本报告期开始大幅形成利润;2.吉林固废项目进入稳定运营期,收入结算和利润较上年同期大幅提升。
24 20170120 300055 略减 -12.07 ~ -3.11 25500.00 ~ 28100.00 29001.69
25 20161014 300055 略减 -18.89 ~ -16.05 19422.00 ~ 20102.00 23946.18
26 20160712 300055 略减 -19.90 ~ -15.74 13500.00 ~ 14200.00 16853.22
27 20160411 300055 略减 -35.86 ~ -21.37 6200.00 ~ 7600.00 9665.62

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