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中洲控股:内部控制审计报告

容昱

(发表于: 中洲控股股吧   更新时间: )
中洲控股:内部控制审计报告 查看PDF原文

公告日期:2017-04-29

通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔5-11层PostalAddress:5-11/F,WestTowerofChinaOverseasPropertyPlaza,YongdingmenXibinheRoad,DongchengDistrict,Beijing邮政编码(PostCode):100077电话(Tel): 86(10)88095588 传真(Fax): 86(10)88091190内部控制审计报告瑞华专审字【2017】48330004号深圳市中洲投资控股股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“中洲控股公司”)2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。一、中洲控股公司对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中洲控股公司董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见我们认为,中洲控股公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。(此页无正文)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:中国·北京 中国注册会计师:二〇一七年四月二十七日[点击查看原文][查看历史公告]

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